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Register court Mannheim HRB 709579
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Gesellschaft für Regulationsmedizin GfR GmbH
Registered
6/23/2010
Industry
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentWholesale of pharmaceutical goodsManufacture of pharmaceutical preparations
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb medizinischer Geräte und Produkte, insbesondere - Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke und Teile dieser Geräte, - Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere zur äußeren Anwendung und Hautpflege, - Veranstaltungen und Durchführung von Seminaren für Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten und Kosmetiker.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

76228 Karlsruhe
€17,500
70.00%

Financial Report

Gesellschaft für Regulationsmedizin GfR GmbH

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 18.368,12
I. Vorräte 13.205,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.501,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.661,57
B. Rechnungsabgrenzungsposten 200,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.970,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.538,97

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.450,00
2. eingefordertes Kapital 12.550,00
II. Jahresfehlbetrag 22.520,85
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.970,85
B. Rückstellungen 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 26.538,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.538,97

Anhang



Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB (§§ 266, 275) gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen des § 288 HGB und § 274a HGB in Anspruch.

Für die Offenlegung wird von den Bestimmungen des § 326 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft wurde am 01. Mai 2010 gegründet. Das erste Geschäftsjahr ist daher ein Rumpfgeschäftsjahr.


I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich nach den steuerlichen Bestimmungen.

Der Jahresabschluss enthält alle ansatzfähigen Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Saldierungsverbot gemäß § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.


A k t i v a

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge des beweglichen Sachanlagevermögens werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften monatsgenau (pro-rata-temporis) abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 (netto) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben, für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 410,00 bis EUR 1.000,00 wird in der Steuerbilanz ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet. In die Handelsbilanz werden diese Wertansätze übernommen. Die Abschreibung erfolgt über die Vereinfachungsregel und wird verteilt auf 5 Jahre.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert bewertet. Ansonsten sind die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände mit dem Nominalwert ausgewiesen. Die Forderungen sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Ausfallrisiken sowie zu erwartende Zahlungsabzüge waren nicht zu berücksichtigen.


Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Verlust des Gründungsjahres übersteigt das vorhandene Eigenkapital. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von Euro 9.970,85 wird auf der Aktivseite ausgewiesen. Die sich zum Bilanzstichtag ergebende handelsrechtliche bilanzielle Überschuldung wurde durch entsprechende Maßnahmen beseitigt.


P a s s i v a

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.



II.  Fremdwährungsumrechnungsmethoden

Fremdwährungsforderungen werden mit dem Anschaffungskurs oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Devisenkassamittelkurs bewertet.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Anschaffungskurs oder zum am Bilanzstichtag höheren Devisenkassamittelkurs angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden zum Abschlussstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 12 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem und bis zu fünf Jahren. Die restlichen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von TEUR 6 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.


IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr war zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt:

Herr Dr. Peter-Christian Witt, Dipl.-Ingenieur

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Beteiligungen / verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft war am Bilanzstichtag an keinem anderen Unternehmen beteiligt.


Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.


Pforzheim, den 29. Dezember 2011


gez. Dr. Peter-Christian Witt

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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