ES-Vertriebs GmbHLiquidated

04249 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 22665
Registered
9/8/2006
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesComputer consultancy activitiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
sind Dienstleistungen, Beratung, Handel und Vertrieb im Bereich Datenverarbeitung und Kraftfahrezeuge.

History

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Management

NameRole
Kay Dinjus
since 1/28/2009
Liquidator

Financial Report

ES-Vertriebs GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

  Euro Geschäftsjahr 2007
Euro
Vorjahr 2006
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen   45.296,00 0,00
C. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.528,67   3.987,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.014,32 21.542,99 4.417,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten   7.197,40 8,04
Summe Aktiva   86.536,39 20.912,57

Passiva

     
Euro Geschäftsjahr 2007
Euro
Vorjahr 2006
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Verlustvortrag -6.729,27   0,00
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5844,04 24.114,77 -6.729,27
B. Rückstellungen   2.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten   60.421,62 1.141,84
Summe Passiva   86.536,39 20.912,57

Anhang für 2007

ES-Vertriebs GmbH

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf Von den größenabhängigen Erleichterungen gern. § 288 HGB wird bei der Aufstellung des Anhangs Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Abschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00) wurden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

IV. Angaben zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen je Anlageposten im Geschäftsjahr 2007 ist im Anlagespiegel dargestellt. Für den PKW VW Caravelle wurden die vom Amt für Familie und Soziales und von der Rentenversicherung Bund gewährten Zuschüsse anschaffungskostenmindernd behandelt.

Umlaufvermögen

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden anhand einer Saldenliste zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die Sonstigen Forderungen umfassen den Eingliederungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit für den Zeitraum 15.Juli bis 31.Juli 2007 und Dezember 2007 für Herrn Golle.

Der Umsatzsteuererstattungsanspruch umfasst die Umsatzsteuer der Jahreserklärung 2007 und der Voranmeldung Dezember 2007.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten ausschließlich bezahlte Kosten, die das Jahr 2008 betreffen, wie z.B. Kfz-Steuer und Versicherungsbeiträge.

Passiva

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen:

  Stand 01.01.2007
Inanspruchnahme
Auflösung
Zuführung
Stand 31.12.2007
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00
Rückstellung für Abschlusserstellung 1000,00 936,60 63,40 1.500,00 1.500,00

Die Rückstellungen für die Abschlusskosten umfasst die Erstellung des Jahresabschlusses und der

Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen sind ordnungsgemäß in einer Kreditorenliste erfasst.

V. Sonstige Angaben

 

Kay Dinjus, Geschäftsführer

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