ReARC Software GmbHLiquidated

Friedrichstraße 18, 69168 Wiesloch, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 351674
Registered
12/7/1999
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputer facilities management activities
Purpose
die Erstellung und der Vertrieb von Software sowie die Erbringung von Beratungs-, Management und sonstigen Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung.

History

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Financial Report

ReARC Software GmbH

Wiesloch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.802,00 3.315,00
I. Sachanlagen 3.802,00 3.315,00
B. Umlaufvermögen 54.354,14 10.078,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.100,89 3.251,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.253,25 6.826,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 550,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.372,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.706,14 18.765,20

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 49.194,11 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 30.372,02 4.765,95
III. Jahresüberschuss 54.566,13 -25.606,07
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.372,02
B. Rückstellungen 3.094,00 3.094,00
C. Verbindlichkeiten 6.418,03 15.671,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.706,14 18.765,20

Anhang

 
- für Zwecke der Offenlegung -

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
1. Gliederungsvorschriften, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Die Bilanz ist entsprechend den Bestimmungen des HGB gemäß § 266 HGB gegliedert.

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften konnten im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen übernommen werden und sind an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fand nicht statt.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Aktiva

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Sachanlagevermögens wurden unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer wurde dabei unter Berücksichtigung steuerlicher Vorschriften festgelegt. Bei der Ermittlung der Abschreibungen kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.
Die Nutzungsdauer liegt bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wesentlichen im Bereich von 3 bis 13 Jahren.

Zugänge eines Wirtschaftsjahres wurden bei unbeweglichen und beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens im Zugangsjahr zeitanteilig abgeschrieben.

Von der Bewertungsfreiheit für Zugänge bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde im Berichtsjahr Gebrauch gemacht; sie wurden damit im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, besteht gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten, der über einen Zeitraum von 5 Wirtschaftsjahren gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände einschließlich der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennbetrag.

Für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Passiva

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen erfolgt mit dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
2. Erläuterungen zur Bilanz
 
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von Euro 2.082,22 (Vorjahr: Euro 1.964,36).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 6.418,03 (Vorjahr: Euro 5.671,20).

 
3. Sonstige Angaben
 
Gewährte Kredite und Vorschüsse an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten des/der Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
Stand bisheriger Kredite
1.964,36  Euro
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00  Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr
117,86  Euro
= neuer Kreditbestand
2.082,22  Euro


Zinssatz: 6,00 %
Laufzeit: bis zu einem Jahr
Sicherheiten: keine


4. Organe der Gesellschaft
 
Geschäftsführer der Gesellschaft:

Karl-Heinz Dette, Ingenieur

 
Wiesloch, 26. September 2012

ReARC Software GmbH
Wiesloch
Karl-Heinz Dette, Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2012 festgestellt.

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