Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 5993
Registered
8/2/2007
Industry
Operation of cemeteries and crematoriumsActivities of morticiansActivities of holding companies
Purpose
die Beteiligung an und der Betrieb von Krematorien.

History

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Management

NameRole
Matthias Degener
since 2/12/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

6 shareholders

GmbH structure

1 of 6 shown

Holdings

NameOwnership
49.00%
1.30%

Financial Report

Hammonia GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 49.704,00 8.433,00
I. Sachanlagen 7.205,00 8.273,00
II. Finanzanlagen 42.499,00 160,00
B. Umlaufvermögen 362.697,37 29.287,00
I. Vorräte 0,00 300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.270,64 1.860,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 138.502,42 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 223.426,73 27.126,92
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 34.994,66 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 447.396,03 37.720,00

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 8.826,23
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.173,77 9.067,88
III. Jahresfehlbetrag 43.820,89 7.105,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 34.994,66 0,00
B. Rückstellungen 1.800,00 980,00
C. Verbindlichkeiten 445.596,03 27.913,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.493,35 433,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 447.396,03 37.720,00

Anhang zum 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach handelsrecht­lichen Vorschriften erstellt. Soweit steuerrechtliche Vorschriften und Wahlrechte gegeben waren, wurden diese bei der Bilanzerstellung entsprechend berücksichtigt.

Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes kamen erstmalig zur Anwendung. Die Bilanzierung wurde insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst (Art. 67 VIII 2 EGHGB).

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­gesellschaft,


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Ergänzend zu den Angaben in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Angaben gemacht:

Anlagevermögen

Die abnutzbaren Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bei Zugängen beweglicher Anlagegüter im laufenden Geschäftsjahr wurde die Abschreibung pro rata temporis berücksichtigt.


Umlaufvermögen

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Passivposten

Die sonstigen Rückstellungen sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB nach vernünftiger kauf­männischer Beurteilung passiviert worden und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten, die durch Eigentumsvorbehalt gesichert sind, betragen zum Bilanzstichtag EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).


Angaben zur Bilanz

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 138.502,42 (Vorjahr: EUR 0,00).

Am Abschlussstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von EUR 386.584,00 (Vorjahr: EUR 27.480,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 18.493,35 (Vorjahr: EUR 433,77).

Auf fremde Währung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten bestanden am Bilanz­stichtag nicht.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde am 02.03.2012 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2012 wurde der Vorschlag der Geschäfts­führung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Kaufmann Heinz Mündelein geführt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Bilanzstichtag EUR 405.077,35 (Vorjahr: EUR 27.480,00).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen zum Bilanzstichtag 138.502,42 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegen über verbundenen Unternehmen betrag zum Bilanzstichtag EUR 40.518,68 (Vorjahr: EUR 0,00).

Auf der Aktivseite der Bilanz ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von EUR 34.994,66 ausgewiesen. Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Durch die seitens der Geschäftsführung eingeleiteten Maßnahmen insbesondere Rangrücktrittserklärung der Gesellschafter sowie der bestehenden positiven Fortführungsprognose ist aber derzeit nicht von einer antragspflichtigen Überschuldung (§ 19 Abs.2 InsO) auszugehen.

Hamm, 02.03.2012

gez. Heinz Mündelein  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 405.077,35 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.480,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.03.2012 festgestellt.

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