Wollseifer
GmbH
Hürth
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
60.489,00 |
53.922,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
10,00 |
10,00 |
| II.
Sachanlagen |
60.479,00 |
53.912,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.715.855,43 |
2.241.764,06 |
| I.
Vorräte |
2.373.609,29 |
1.966.038,74 |
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen
abgesetzt |
3.317.069,70 |
3.180.284,18 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
337.795,31 |
273.172,82 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
4.450,83 |
2.552,50 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
20.592,74 |
35.039,69 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.796.937,17 |
2.330.725,75 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
219.700,92 |
265.818,90 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
230.000,00 |
230.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
21.248,75 |
-34.113,90 |
| III.
Jahresüberschuss |
10.949,67 |
1.705,00 |
| B.
Rückstellungen |
299.484,05 |
391.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.277.752,20 |
1.673.406,85 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.796.937,17 |
2.330.725,75 |
Anhang
I. Grundlagen
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden
nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die
Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften aufgestellt. Bei
der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Gesellschaft i.S. des § 267 Abs. 2 HGB.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden
entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
verrechnet.
Der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
erfolgte zu Anschaffungskosten.
Die Aufträge in Arbeit wurden mit den
Herstellungskosten unter Berücksichtigung der
anteiligen Nettoauftragswerte bewertet.
Die übrigen Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit den bewertet.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten sind mit den
Erfüllungsbeträgen passiviert.
III. Sonstige Pflichtangaben
Angaben zu den ausgewiesenen Verbindlichkeiten
Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus
der Lieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und
Waren.
Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Geschäftsführer der
Gesellschaft waren Herr Wilfried Wollseifer und
Herr Lars Nehrling (bis 07.12.2010).
Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2011 festgestellt.
IV. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Es bestehen keine in der Bilanz anzugebenden oder im
Anhang zu vermerkenden Haftungsverhältnisse.
V. Ergebnisverwendung
Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.
VI. Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit
in der Bilanz zusammengefassten Posten
Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr: 0,00.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr: 2.277.752,20.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
von mehr als fünf Jahren: 0,00.
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