cbi GmbHLiquidated

52064 Aachen, DEU

Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 11837
Registered
3/11/2003
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural design
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Ingenieurbüros für Projektierung und Bauleistungen im Sinne der HOAI für erneuerbare Energien und Bauwesen.

History

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Management

NameRole
Ralf Martin Bock
since 1/8/2014
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Marlene Bock
70.00%
30.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Marlene Bock
52353 Düren
€17,500
70.00%
NL 6295 NC Lemiers
€7,500
30.00%

Financial Report

cbi GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 279.948,00 266.818,90
I. Sachanlagen 254.948,00 266.818,90
II. Finanzanlagen 25.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 473.675,34 823.607,15
I. Vorräte 136.880,57 56.367,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 191.921,28 175.066,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 68.368,70 54.905,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 144.873,49 592.173,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.962,07 3.536,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.513,36 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 778.098,77 1.093.962,11

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 186.414,03
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 62.267,76 -124.504,71
III. Jahresüberschuss 15.754,40 36.909,32
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.513,36 0,00
B. Rückstellungen 25.950,00 24.205,04
C. Verbindlichkeiten 752.148,77 862.508,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 730.035,27 849.394,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 20.835,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 778.098,77 1.093.962,11

Anhang



1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der vorliegende Jahresabschluß ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB ( §§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften ( §§ 264 ff HGB ) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen innerhalb des Geschäftsjahres wird grundsätzlich nach der pro rata temporis Methode abgeschrieben.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögens-gegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

  

2. Erläuterungen zur Bilanz


Auf die Erstellung eines Anlagegitters i.S.v.  § 268 Abs. 2 HGB wurde verzichtet        ( § 274 a Nr. 1 HGB) Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Anlage beigefügten  Inventarerläuterungsbogen zum 31.12.2010.

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr in Höhe von €  93.368,70 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses mit der Erstellung der zugehörigen Steuererklärungen und für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen.
  

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung




Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


  

4. Sonstige Angaben





Während des Zeitraums vom 01.01.2010 - 31.12.2010 waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Ralf Bock war im Geschäftsjahr zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.




Aachen, den 13.06.2012

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 106.632,86 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 91.091,41 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2012 festgestellt.

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