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Register court München HRB 95093
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Softwork Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH
Registered
5/22/1991
Industry
Computer consultancy activitiesConsulting architectural activities in building constructionManufacture of machine tools for working stone, concrete and other mineral substances
Purpose
Erbringung von Beratungs-, Dienst- und Werkleistungen jeglicher Art auf dem Gebiet der Unternehmensorganisation und der Datenverarbeitung sowie die Bearbeitung von Betonflächen, insbesondere das Glätten, Schleifen und Schneiden von Beton

History

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Management

NameRole
Sebastian Schmidmayr
since 10/26/2001
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Sebastian Schmidmayr
Biberbach
100.00%

Financial Report

Softwork Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH

Hohenkammer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.911,39 2.080,39
I. Sachanlagen 6.758,00 1.927,00
II. Finanzanlagen 153,39 153,39
B. Umlaufvermögen 67.188,24 65.354,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.942,34 12.636,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 24.640,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.245,90 52.718,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 294,00 667,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.393,63 68.102,25

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 65.052,18 57.303,77
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 31.739,18 27.223,26
III. Jahresüberschuss 7.748,41 4.515,92
B. Rückstellungen 3.434,94 4.865,54
C. Verbindlichkeiten 5.906,51 5.932,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.906,51 5.932,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.393,63 68.102,25

Anhang


ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS PER 31.12.2010


A. ALLGEMEINE ANGABEN
   
Der Jahresschluss der Firma Softwork Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des HBG aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.




B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch Fertigung veranlasste Abschreibung einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen  wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Neuzugänge des Anlagevermögens wurden ausschließlich linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen. Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER
     BILANZ UND GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz sind im Kontennachweis zur Bilanz, Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung sind im Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich.

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage 3 ersichtlich.

Die Bilanzierung erfolgte vor Ergebnisverwendung.



Die sonstigen Rückstellungen beinhalten:
Rückstellung für Abschluss und Prüfung   EUR   1.900,00


In der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse bestehen nicht.



D. SONSTIGE ANGABEN

In 2010 war 1 Personen beschäftigt.

Geschäftsführer war  in 2010 Herr Sebastian Schmidmayr

Aus abgeschlossenen Verträgen ergeben sich in den Folgejahren folgende finanzielle Belastungen: Keine


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2011 festgestellt.

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