Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 729888
Registered
5/11/2009
Industry
Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von Profilen und Teilen aus Thermoplastik, Naturfaser-Kunststoff-Verbundwerkstoffen sowie die Herstellung und der Vertrieb von Profilen aus Metall und verwandten Produkten. Ferner Dienstleistungen, Beratung und Serviceleistungen aller Art sowie Forschung und Entwicklung insbesondere von Produkten und Produktionsverfahren, Technologie-Transfers, Handel mit Know-How und Schutzrechten sowie Übernahme von Verwaltungstätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Beck
since 5/21/2025
Managing Director
Marcel Enslin
since 7/28/2017
Managing Director
Alexander Becker
since 7/28/2017
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

2 of 5 shown

PLASTOFORM GmbH
Germany
€86,100
35.00%
Zahner Holding GmbH
Germany
€86,100
35.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Weroform GmbH

Schwäbisch Hall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 691.376,17 766.034,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.909,00 10.641,00
II. Sachanlagen 659.167,17 730.093,22
III. Finanzanlagen 25.300,00 25.300,00
B. Umlaufvermögen 1.809.338,87 1.631.356,64
I. Vorräte 1.461.225,68 1.426.388,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.142,03 179.594,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 123.971,16 25.373,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.595,70 8.562,51
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 255.439,58 516.855,50
Aktiva 2.766.750,32 2.922.808,87

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 246.000,00 246.000,00
II. Kapitalrücklage 1.600.000,00 1.600.000,00
III. Verlustvortrag 2.362.855,50 2.619.467,51
IV. Jahresüberschuss 261.415,92 256.612,01
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 255.439,58 516.855,50
B. Rückstellungen 103.700,00 92.300,00
C. Verbindlichkeiten 2.663.050,32 2.830.508,87
Passiva 2.766.750,32 2.922.808,87

Anhang


Weroform GmbH, Schwäbisch Hall
Anlage 3 / 1

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Weroform GmbH hat ihren Sitz in Schwäbisch Hall. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter Registernummer HRB 729888 eingetragen.

2. Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs­grundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).

Die Gliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2023 entspricht der Vorschrift des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 S. 1 HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB).

Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 Abs. 4 HGB).

Fertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (§ 255 Abs. 2 HGB) bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gem. § 253 Abs. 1 S. 1 HGB bzw. dem Nominalwert bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Liquide Mittel

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind ebenfalls mit dem Nominalwert ausgewiesen (§ 253 Abs. 1 HGB).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

4. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. T€ 112 (Vorjahr: T€ 112) enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i.H.v. T€ 26 (Vorjahr: T€ 26) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Forderungen gegen Gesellschafter (§ 42 Abs. 3 GmbHG) bestehen am Abschlussstichtag i.H.v. T€ 10 (Vorjahr: T€ 8).

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern mit T€ 13 (Vorjahr T€ 14) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit mit T€ 9,5 (Vorjahr: T€ 8 ).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen zum Bilanzstichtag T€ 167 (Vorjahr: T€ 58).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen zum Bilanzstichtag T€ 31 (Vorjahr: T€ 133).

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen zum Bilanzstichtag T€ 2.195 (Vorjahr: T€ 2.107).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag i.H.v. T€ 30 (Vorjahr T€ 46).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (§ 42 Abs. 3 GmbHG) bestehen am Bilanzstichtag i.H.v. T€ 836 (Vorjahr: T€ 725).

Verbindlichkeiten i.H.v. T€ 436 (Vorjahr: T€ 586) sind durch Sicherungsübereignungen besichert.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat gegenüber Ihrer Tochtergesellschaft ID Industrie Direkt GmbH eine harte Patronatserklärung abgegeben.

Die ID Industrie Direkt GmbH befindet sich in einer Phase der Restrukturierung. Aktuell wird davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme aus der Patronatserklärung nicht erfolgen wird. Aus diesen Gründen werden die Forderungen gegenüber der ID Industrie Direkt GmbH noch als werthaltig erachtet.

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen

Es wurden außerplanmäßige Anschreibungen gem. § 277 Abs. 3 S.1 HGB i.V.m. § 253 Abs. 3 S. 5 HGB wegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auf Maschinen des Anlagevermögens in Höhe von T€ 124 (Vorjahr: T€ 0) vorgenommen.

6. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer (im Jahresdurchschnitt 2023)

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 33 (Vorjahr: 35) Arbeitnehmer beschäftigt.

Schwäbisch Hall, 2. August 2024

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Alexander Becker

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Andreas Becker

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Marcel Enslin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2024 festgestellt.

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