DiaSog GmbHLiquidated

02681 Schirgiswalde-Kirschau, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 22841
Registered
7/21/2004
Industry
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentDiagnostic imaging activitiesManufacture of testing machines
Purpose
Entwicklung, Herstellung und Service von Elektrodensauganlagen. Desweiteren werden Handels- und Dienstleistungen im elektromedizinischen, diagnostischen und intensivmedizinischen Markt angeboten.

History

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Management

NameRole
Albrecht Dietzel
since 11/22/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

DiaSog GmbH

Crostau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 159.365,59 72.664,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 141.212,27 58.450,24
II. Sachanlagen 18.153,32 14.214,66
B. Umlaufvermögen 245.574,78 220.968,49
I. Vorräte 186.029,82 184.862,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.089,94 36.033,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.428,90 2.131,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 455,02 72,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.919,00 2.260,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 407.859,37 295.893,39

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 77.660,64 47.203,25
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 22.203,25 -16.188,37
III. Jahresüberschuss 30.457,39 38.391,62
B. Rückstellungen 6.347,95 4.429,42
C. Verbindlichkeiten 306.652,62 239.158,27
D. Passive latente Steuern 17.198,16 5.102,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 407.859,37 295.893,39

Anhang



A. Allgemeine Angaben

1. Der Jahresabschluss der DiaSog GmbH per 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.
2. Die Größenmerkmale des § 267 Abs.1 HGB wurden zum Abschlussstichtag 31.12.2011 nicht überschritten. Für den vorliegenden Jahresabschluss sind somit die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften anzuwenden. Vom Wahlrecht des § 264 HGB hinsichtlich der Aufstellung des Lageberichts wurde Gebrauch gemacht, ein Lagebericht wurde nicht erstellt.
3. Bezüglich der Änderungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz wurde für die Aufstellung der Handelsbilanz zum 01.01.2011 das Beibehaltungswahlrecht des Artikels 67 EGHGB ausgeübt.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

2. Immaterielle Wirtschaftgüter / Sachanlagen
Die immateriellen Wirtschaftgüter und Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einzeln erfasst und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um die lineare Abschreibung vermindert.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Zugangsjahr 2011 voll abgeschrieben.

3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Der Inventurbestand wurde körperlich erfasst und mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren, am Abschlussstichtag beizulegenden Wertes angesetzt.

4. fertige Erzeugnisse
Die fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten unter Einbeziehung angemessener Fertigungsgemeinkosten oder, falls dieser niedriger war, zum vertraglichen Leistungspreis bewertet.

5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sie wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.
Die Forderungen haben ausschließlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

6. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sie wurden mit dem Nennwert ausgewiesen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

7. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.
8. aktive Rechnungsabgrenzung
In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden solche Ausgaben eingestellt, die vor dem Abschlussstichtag getätigt wurden, jedoch wirtschaftlich das Folgejahr betreffen und erst dort als Aufwand wirken.

9. Rückstellungen
Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und in notwendiger und ausreichender Höhe gebildet. Maßgebend war der Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung der Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen fünf Geschäftsjahre.

10. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zum Nennwert passiviert. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am 31.12.2011 umgerechnet nach § 256a HGB.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beträgt EUR 153.652,62 (Vorjahr EUR 86.158,27).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 153.000,00 (Vorjahr EUR 153.000,00).
 
C. Sonstige Angaben

1. Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Leitung der Geschäfte durch den Geschäftsführer Herrn Albrecht Dietzel, Elektromechanikermeister.
2. Im Jahr 2011 bestanden weder Forderungen noch Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Crostau, OT Callenberg, den 20.12.2012


Albrecht Dietzel
Geschäftsführer der Gesellschaft

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.

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