Schwerdtner Medizin-Software GmbH

Loebensteinstraße 26, 30175 Hannover, DEU

Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 209865
Registered
6/26/2002
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Die Entwicklung, die Wartung und der Vertrieb von Software, insbesondere für den medizinischen Bereich, sowie der Handel mit Hardware.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Heinz
since 1/23/2023
Procura
Heiko Mück
since 1/23/2023
Procura
Andrea Schwerdtner
since 1/23/2023
Managing Director
Christoph Schwerdtner
since 5/31/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hannover
€24,900
99.60%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Schwerdtner Medizin-Software GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 404.853,00 419.346,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 7,00
II. Sachanlagen 404.846,00 419.339,00
B. Umlaufvermögen 1.718.066,91 1.596.789,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.395.373,66 1.440.492,41
II. Wertpapiere 2.000,00 2.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 320.693,25 154.297,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.321,00 1.265,40
Summe Aktiva 2.126.240,91 2.017.401,35

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.622.061,69 1.485.766,54
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Gewinnvortrag 1.474.956,91 1.407.421,77
V. Jahresüberschuss 134.604,78 65.844,77
B. Rückstellungen 60.700,00 67.200,00
C. Verbindlichkeiten 443.479,22 464.434,81
Summe Passiva 2.126.240,91 2.017.401,35

Anhang

A. Allgemeine Angaben

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Schwerdtner Medizin-Software GmbH hat ihren Sitz in Hannover. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Registernummer HRB209865 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich nicht gegenüber dem Vorjahr geändert.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,00 Euro bis 800,00 Euro wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

2. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

kleiner 1 Jahr (EUR) größer 1 Jahr (EUR) größer 5 Jahre (EUR)
Summe 63:360,72 80.118,50 300.000,00

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung
Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Schwerdtner Christoph Geschäftsführer Einzelvertretung

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

II. Personalentwicklung

Die durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern gemäß § 267 Abs. 5 HGB hat sich wie folgt entwickelt:

Geschäftsjahr Vorjahr
13 15
III. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten

IV. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

V. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

 

Hannover, 27. März 2025

gez. Herr Christoph Schwerdtner

Die Geschäftsführung:

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.3.2025.

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