Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 88092
Registered
7/22/2004
Industry
Dental practice activitiesManufacture of orthopaedic appliancesDental laboratories
Purpose
Die Herstellung und Reparatur von Zahnersatz jeglicher Art und alle mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehende Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Thorsten Dr. Richter
since 7/22/2004
Managing Director

Financial Report

Lucky Dent GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.148,00 6.093,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 6.147,00 6.092,00
B. Umlaufvermögen 106.767,46 100.363,30
I. Vorräte 13.319,55 6.836,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.521,15 71.659,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.926,76 21.867,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 258,00 297,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.173,46 106.753,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 84.562,96 84.572,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 59.562,96 59.572,00
B. Rückstellungen 2.073,00 2.218,91
C. Verbindlichkeiten 26.537,50 19.962,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.173,46 106.753,30

Anhang

Bei der Firma Lucky Dent GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.


Grundlagen des vorliegenden Jahresabschlusses sind die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, ergänzt um die entsprechenden Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages.


Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.


Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen Software und wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften entsprechend vorgenommen.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den steuerlichen Vorschriften entsprechend vorgenommen. Die im Jahr 2010 zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,- und EUR 1.000,- sind aktiviert worden und werden unabhängig von ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer oder Betriebszugehörigkeit über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Die im Jahr 2010 zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter EUR 150,- sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben worden. Aus Vereinfachungsgründen wird im Jahr der Anschaffung der Abgang unterstellt.


Das Umlaufvermögen ist unter Beachtung der Vorschrift § 253 HGB bewertet worden. Die Vorschrift des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem nominellen Wert, unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken, bewertet. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.


Der Kassenbestand und die Bankguthaben wurden mit ihrem nominellen Wert bewertet.


Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben, die folgende Geschäftsjahre betreffen.


Die Bilanz wurde im Geschäftsjahr unter vorläufiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Posten Bilanzgewinn beinhaltet einen Gewinnvortrag i. H. v. EUR 59.572,00.


Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Alle Rückstellungen haben eine Laufzeit unter einem Jahr.


Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 4.524,78. (Vorjahr TEUR 0), welche verzinst werden.


In den Verbindlichkeiten sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.


Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag nicht bekannt.


Die Geschäftsführung oblag im abgelaufenen Geschäftsjahr dem Zahnarzt Dr, Thorsten Richter. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 31.08.2011

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