Wohnbau GmbH LonseeLiquidated

89173 Lonsee, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 2270
Registered
5/15/1990
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung, die wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume und Wohnräume, die Bewirtschaftung von Wohnungen und Gewerberäumen in allen Rechts- und Nutzungsformen sowie die Haus- und Grundstücksverwaltung.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Wohnbau GmbH Lonsee

Lonsee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.283.294,78 2.348.109,53
I. Sachanlagen 2.283.094,78 2.347.909,53
II. Finanzanlagen 200,00 200,00
B. Umlaufvermögen 79.891,17 76.196,63
I. Vorräte 58.869,74 56.576,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.021,43 19.620,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 119,09 157,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.363.305,04 2.424.464,11

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 357.904,32 357.904,32
I. gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -153.387,56 -153.387,56
2. eingefordertes Kapital 357.904,32 357.904,32
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 36.000,00 36.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.969.400,72 2.030.559,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 154.781,54 139.439,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.363.305,04 2.424.464,11

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wohnbau GmbH Lonsee wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss nach den Regeln einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft zu erstellen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

In der Position Unfertige Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten enthalten.

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von Euro 119,09 eingestellt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 299.617,17 (Vorjahr: Euro 250.294,03)

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2012 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit gesicherte Beträge Art der Sicherheit
  31.12.2012
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
TEURo TEURo
gegenüber Kreditinstituten 1.777,44 179,70 468,20 1.129,50 1.777,40 7
erhaltene Anzahlungen 61,70 61,70 0,00 0,00    
aus Lieferungen und Leistungen 8,35 8,35 0,00 0,00    
gegenüber Gesellschaftern 119,30 47,30 12,70 59,30    
Sonst. Verbindlichkeiten 2,70 2,70        
Summe 1.969,40 299,70 480,90 1.188,80    

Die Nummern der Sicherungsvermerke bedeuten:

1 = Pfandrecht an unbeweglichen Sachen

2 = Pfandrecht an beweglichen Sachen

3 = Pfandrecht an übertragbaren Rechten

4 = Sicherungsübereignung Vorräte

5 = Sicherheitsabtretung Forderungen

6 = Eigentumsvorbehalt

7 = Kommunalbürgschaft

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 1.188.827,30 (Vorjahr: Euro 1.310..044,45).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 25.650,62 und wurde, gemäß Grundsatzbeschluss der Gesellschafter-Versammlung vom 10.12.2007, an die Gemeinde Lonsee abgeführt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Walter Sigloch, Dipl.-Verwaltungswirt (FH, VWA) ist nebenamtlicher Geschäftsführer. Er bedient sich der Fa. Geno-Immobilien GMBH, Langenau, als Geschäftsbesorger gem. Vertrag vom 06.02.2002.

Vergütungen der Geschäftsführer

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrat/Beirat beträgt Euro 0,00 .

Dem Beirat gehörten folgende Personen an:

Name, Vorname Beruf Amt in der GF
Ogger, Jochen Bürgermeister Vorsitzender
Hößle, Eugen Masch.-Bau-Techniker Beirat
Granat, Sieghard Bauunternehmer Beirat
Schrag, Gudrun Lehrerin Beirat
Thierer, Thomas Zimmermeister Beirat
Häberle, Manfred Kaufmann Beirat
Steeb, Ute Angestellte Beirat

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 119.328,71

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres

beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen Zahl
Arbeiter 0,00
Angestellte 0,00
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 0,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter 1,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 1,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.037,99 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.387,37 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Lonsee, den 25.11.2013

gez. Walter Sigloch

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