Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 203698
Previous
Stefan Bode Handelsgesellschaft mbH
Registered
9/15/2009
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesAgents involved in the sale of furnitureWholesale of flat glass
Purpose
Der Vertrieb und die Vermittlung von Laminat, Fenster, Türen und artverwandten Artikeln.

History

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Management

NameRole
Leonit Stublla
since 7/15/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kurze Straße 6, 27239 Twistringen
€25,000
100.00%

Financial Report

Stefan Bode Handelsgesellschaft mbH

Harpstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände


1.020,00

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


998,30


7.362,80

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


18.397,06


5.306,43

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


6.344,91


25.740,27


8.741,47


21.410,70

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

26.760,27

21.410,70



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital


18.992,30


15.447,48

I. Gezeichnetes Kapital


25.000,00


25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen


1.800,00


500,00

C. Verbindlichkeiten


5.967,97


5.463,22

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

26.760,27

21.410,70

Anhang

Stefan Bode Handelsgesellschaft mbH , Harpstedt

Allgemeine Angaben:

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Die anzuwendenden Vorschriften des HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses beachtet. Die nach dem Gesetz zulässigen größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften erstellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Rechnungswesen

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Buchführung und Belegwesen entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Bestandsnachweise

Das Inventar ist nach den Vorschriften des § 240 HGB aufgestellt worden.

Das Anlagevermögen ist durch ein Anlagenverzeichnis nachgewiesen. Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern sind durch Aufstellungen belegt.

Für das Vorratsvermögen liegt eine Inventur vor.

Forderungen und Verbindlichkeiten sind durch Salden- und Nachtragslisten belegt.

Der Kassenbestand ist aus dem Kassenbuch ersichtlich.

Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit den Kontoauszügen bzw. Saldenbestätigungen abgestimmt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und sonstigen Verbindlichkeiten sind durch Einzelaufstellungen belegt.

Bewertung

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Änderungen in der Ausübung von Bewertungswahlrechten liegen gegenüber dem Vorjahr nicht vor.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert berücksichtigt.

Sofern Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten auf fremde Währung lauten, wurden sie zum Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Wertpapiere wurden, soweit vorhanden, mit ihrem Börsenkurs zum Bilanzstichtag, maximal jedoch in Höhe der Anschaffungskosten ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nennwert und dem auf die Folgejahre entfallenden Anteil benannt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden auf Basis der erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ermittelt. Sie sind nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe ausreichend bemessen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung von Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Erläuterungen zur Bilanz:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

bestanden mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr zum Abschlussstichtag i.H.v. 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten

bestanden mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr zum Abschlussstichtag i.H.v. 5.967,97 € (Vorjahr: 5.463,22 €)

bestanden mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zum Abschlussstichtag i.H.v. 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Sonstige Angaben:

Organe

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt von:

Stefan Bode

Datum der Unterzeichnung und Feststellung des Jahresabschlusses

16. Dezember 2011

Unterschrift

gez. Stefan Bode

 

gez. Stefan Bode

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.12.2011

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