Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 121524
Registered
3/20/2000
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesProvision of IT and cloud infrastructure
Purpose
Die Beratung sowie die Planung, Implementierung und Betreuung von IT-, Kommunikations- und Sicherheitslösungen, insbesondere in den Bereichen Managed Services, IT-Sicherheit, Cloud-Services und digitale Transformation, einschließlich des Handels, der Installation und des Betriebs entsprechender Systeme und Netzwerklösungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mario Böhle
since 9/7/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Netkom GmbH

Papenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 146.001,00 77.096,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,00 10,00
II. Sachanlagen 145.991,00 77.086,00
B. Umlaufvermögen 1.701.044,51 1.948.406,34
I. Vorräte 129.509,63 209.203,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.393.646,59 1.570.994,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177.888,29 168.208,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.200,00 28.504,00
Aktiva 1.871.245,51 2.054.006,34

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.201.631,80 1.130.258,09
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 3.204,00 3.204,00
III. Gewinnvortrag 1.102.054,09 939.808,20
IV. Jahresüberschuss 71.373,71 162.245,89
B. Rückstellungen 196.012,25 383.801,49
C. Verbindlichkeiten 430.904,58 506.146,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten 42.696,88 33.800,12
Passiva 1.871.245,51 2.054.006,34

Anhang

Netkom GmbH, Papenburg

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Netkom GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Papenburg
Registereintrag: Handelsregister
Register-Nr.: 121524
Registergericht: Osnabrück

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bzw. den Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden linear abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR (geringwertige Wirtschaftsgüter), die im Geschaftsjahr angeschafft wurden, wurden in voller Höhe aufwandswirksam als Abschreibung erfasst.

Unfertige Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten oder soweit erforderlich mit dem niedrigeren, am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Bei den Herstellungskosten wurden neben den Fertigungs- und Materialeinzelkosten (direkte Kosten) auch anteilige Fertigungs- und Materialgemeinkosten (indirekte Kosten) in Ansatz gebracht.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten werden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Ausfall- und Kreditrisiken wurden durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.




Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
4.724,55
0,00
0,00
0,00
4.724,55
II. Sachanlagen
232.008,69
106.367,59
0,00
0,00
338.376,28
Summe Anlagevermögen
236.733,24
106.367,59
0,00
0,00
343.100,83

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
4.714,55
0,00
0,00
0,00
4.714,55
II. Sachanlagen
154.922,69
37.462,59
0,00
0,00
192.385,28
Summe Anlagevermögen
159.637,24
37.462,59
0,00
0,00
197.099,83

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
10,00
10,00
II. Sachanlagen
0,00
145.991,00
77.086,00
Summe Anlagevermögen
0,00
146.001,00
77.096,00


Angaben zu Forderungen gegen Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegen Gesellschaftern beläuft sich auf 69.306,74 EUR (Vorjahr: 66.924,05 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit


kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR

(Vorjahr)
(Vorjahr)
(Vorjahr)
(Vorjahr)
aus Lieferungen und Leistungen
125,1
125,1
0,0
0,0

134,0
134,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
18,2
18,2
0,0
0,0

16,1
16,1
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
287,7
287,7
0,0
0,0

356,0
356,0
0,0
0,0
Summe
430,9
430,9
0,0
0,0

506,1
506,1
0,0
0,0



Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 195 TEUR sonstige finanzielle Verpflichtungen (Vorjahr 191 TEUR).

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Miet-, Pacht- und Leasingverträge sowie Aufwendungen für Altersversorgung.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45.

Unterschrift der Geschäftsführung

Papenburg, den 23. Oktober 2024


Ort, Datum

Mario Böhle

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.10.2024 festgestellt.

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