Renting and operating of own or leased non-residential real estate
Manege gGmbH
Otto-Rosenberg-Straße 1, 12681 Berlin, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Christian Vahlhaus since 10/13/2021 | Managing Director |
Martina Maria Kühn since 2/27/2006 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos, Körperschaft des öffentlichen Rechts | 50.00% |
„Schwestern der hl. Maria Magdalena Postel Generalat“ Heilbad Heiligenstadt e.V. | 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Manege gGmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023AKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 20231. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 100740 B eingetragen. Die Gesellschaft stellt eine sogenannte "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB dar. Sie ist als gemeinnützige Gesellschaft mit ihren Zweckbetrieben nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB beachtet. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 276 und 288 HGB) wurde teilweise Gebrauch gemacht. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und der Grundsätze der kaufmännischen Vorsicht. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear vorgenommen. Abnutzbare bewegliche Anlagegüter, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, deren Anschaffungskosten mehr als € 250,00 und maximal € 800,00 ohne Umsatzsteuer betragen, werden im Geschäftsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Die Vorräte sind mit den Einstandspreisen bewertet. Soweit die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren nicht zu berücksichtigen. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben und auf der Passivseite Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Einnahmen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen enthält zur Finanzierung von Anlagegütern erhaltene Mittel. Er wird nach Maßgabe der Nutzungsdauer erfolgswirksam aufgelöst und neutralisiert insoweit die Abschreibungen auf die geförderten Anlagegegenstände entfallen. Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der BVK Bayerische Versorgungskammer, München. Hinsichtlich dieser mittelbaren Pensionsverpflichtung besteht nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht. Dieses wurde unverändert zum Vorjahr partiell in Höhe von € 1,00 in Anspruch genommen. Während der Zeit der Beschäftigung der Arbeitnehmer besteht für die Gesellschaft eine Umlagepflicht, die einerseits aus einer Versicherungsrentenverpflichtung und andererseits aus einer Versorgungsrentenverpflichtung besteht. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-lungsbetrages der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. der zu erwartenden Aufwendungen angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. 3. Einzelangaben zur Bilanz Forderungen Es bestehen keine Forderungen und sonstige Vermögensegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit (T€ 22; Vj. T€ 20), für die Jahresabschlusskosten (T€ 9; Vj. T€ 8) sowie Aufwendungen für ausstehende Rechnungen (T€ 8; Vj. T€ 0) Verbindlichkeiten In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 383 (Vj.T€ 253) sowie mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von T€ 11 (Vj. T€ 0,00) enthalten. 5. Sonstige Angaben Zum Abschlussstichtag bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:
Im Jahresdurchschnitt wurden 61 (Vj. 61) Arbeitnehmer beschäftigt.
Berlin, 19. Juli 2024 Pater Christian Valhaus Schwester Martina Maria Kühn |
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