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Registry
Register court Osnabrück HRB 202823
Previous
KEG Kanne Energies GmbHKanne Rösterei GmbH
Registered
2/25/2009
Industry
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesWholesale of tobacco productsWholesale of beverages
Purpose
Betrieb einer Kaffeerösterei insbesondere Be- und Verarbeitung und der Vertrieb von Kaffee, Genussmitteln und Waren aller Art im Groß- und Einzelhandel, mit Ausnahme der Erlaubnispflichtigen, die Errichtung und die Verpachtung von Röstanlagen, Hotels, Cafés, Restaurants und sonstigen Immobilien sowie die Kommissionierung und der Vertrieb von Desinfektionsmitteln.

History

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Management

NameRole
Sophia Kanne-Hunfeld
since 1/30/2024
Procura
Henrik Kanne-Hunfeld
since 2/2/2018
Managing Director
Hermann Kanne-Hunfeld
since 2/25/2009
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€250,000
100.00%

Financial Report

KEG Kanne Energies GmbH & atyp. stille G

Dersum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 25.000,00 25.000,00
B. Anlagevermögen 525.827,00 77.202,00
I. Sachanlagen 7.877,00 3.302,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.877,00 3.302,00
II. Finanzanlagen 517.950,00 73.900,00
1. Beteiligungen 517.950,00 73.900,00
C. Umlaufvermögen 102.692,18 95.676,91
I. Vorräte 47.776,81 0,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 47.776,81 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.734,50 3.041,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.376,07 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 51.358,43 3.041,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 180,87 92.635,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.466,94 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 83.813,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 741.799,31 197.878,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 88.476,34
I. gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
II. Verlustvortrag 161.523,66 0,00
III. Jahresfehlbetrag 172.289,53 161.523,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 83.813,19 0,00
B. Rückstellungen 2.723,00 1.500,00
1. sonstige Rückstellungen 2.723,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 739.076,31 107.902,57
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 84.498,08 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 84.498,08 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.371,55 25.525,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.371,55 25.525,50
3. sonstige Verbindlichkeiten 623.206,68 82.377,07
davon aus Steuern 3.769,30 0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.502,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 173.705,68 82.377,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 741.799,31 197.878,91

Anhang

Anhang zum Bilanzbericht

A. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das gezeichnete Kapital beträgt 250.000,00 €.
Von den größenabhängigen Erleichterung wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.
Der Jahresabschluss ist in Anlehnung an § 266 und § 275 HGB gegliedert.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften aufgestellt.
Die Vergleichbarkeit der Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 mit denen des Vorjahres ist in formeller und materieller Hinsicht gegeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige und ggfs. außerplanmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Sonstigen Vermögensgegenstände und die Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Aufgrund des branchenüblichen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung zum Forderungsbestand in Höhe von 1% der Nettoforderungen gebildet.

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden nach vernünftiger und vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in angemessener Höhe angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Sonstige Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Mitarbeiter:

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren durchschnittlich 2 Personen beschäftigt.

Forderungen:

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 54.734,50 €.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 289.575,31 €.
Mit einer Restlaufzeit von über einem und unter fünf Jahren bestehen Verbindlichkeiten von 0,00 €.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 449.501,00 €.


3. Angaben nach § 42 GmbHG

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern:

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betragen 0,00 €.


B. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften


Die Gesellschaft hat keine Bürgschaftsverpflichtungen.

C. Sonstige Pflichtangaben


Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung ist

Kaufmann Hermann Kanne-Hunfeld

berechtigt.




D. Ergebnisverwendung


1. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende satzungsgemäße Verwendung des Jahresergebnisses vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 172.289,53 €.
Der Verlustvortrag zum 01.01.2010 betrug 161.523,66 €, auf neue Rechnung werden - 333.813.19€ vorgetragen.

2. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag zur Ergebnisverwendung angenommen.

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