Copper Juniper Property GmbH

Wittestraße 30, 13509 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 172643
Registered
12/9/2015
Industry
Management activities of other holding companiesRenting and operating of own or leased non-residential real estateActivities of holding companies
Purpose
der Erwerb, die Vermietung und Verwaltung von Grundbesitz. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten gemäß § 34 GewO werden nicht ausgeübt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
David Fischer
since 2/20/2020
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Mindaro Redwood Property GmbH
Germany
€23,625
94.50%
Topaz Sumac Property GmbH
Germany
€1,375
5.50%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Copper Juniper Property GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

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31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 28.424.261,76 28.373.490,18
B. Umlaufvermögen
I. Andere Vorräte 237.797,65 213.082,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.121.104,84 6.367.153,48
III. Flüssige Mittel 73.090,46 165.643,82
7.431.992,95 6.745.879,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 32.511,81
35.856.254,71 35.151.881,35

Passiva

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31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 18.198.667,62 18.198.667,62
III. Jahresüberschuss 12.858.669,54 11.752.414,52
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 534.342,58 1.106.255,02
31.616.679,74 31.082.337,16
B. Rückstellungen 80.226,89 44.226,89
C. Verbindlichkeiten 4.159.348,08 4.025.317,30
35.856.254,71 35.151.881,35

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Copper Juniper Property GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nr. HRB 172643 B eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 5. Juli 2021.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 288 Abs.1 und 274a HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Der Grundsatz der Vorsicht sowie das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip werden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite sowie Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten, vermindert um zeitanteilige planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die voraussichtliche Nutzungsdauer entspricht im Wesentlichen den von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Unter den unfertigen Leistungen werden sämtliche umlegbaren Betriebskosten ausgewiesen, die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet sind. Auf Leerstände und eigengenutzte Räume entfallende Betriebskosten werden nicht erfasst.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert. Nicht einbringliche Forderungen werden ausgebucht.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennbetrag angesetzt.

Für Zahlungen vor dem Stichtag, die Aufwand/Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sowie drohende Verluste. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor. Rückstellungen mit einer Laufzeit unter einem Jahr werden nicht abgezinst.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen Darlehensforderungen i. H. v. TEUR 16.707 (i. Vj. TEUR 16.143) und haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Darlehen (TEUR 6.503, i. Vj. TEUR 6.175) und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 220 (i. Vj. TEUR 137) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Bei den restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen liegen wie im Vorjahr keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr vor.

In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für ausstehende Rechnungen enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2023

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davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit Gesamt bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren über 5 Jahre
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
Erhaltene Anzahlungen 75.618,12 75.618,12 0,00 0,00
Vorjahr 62.014,10 62.014,10 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorjahr 14.438,81 14.438,81 0,00 0,00
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 4.066.361,08 4.066.361,08 0,00 0,00
Vorjahr 3.935.896,79 3.935.896,79 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 17.368,88 17.368,88 0,00 0,00
Vorjahr 12.967,60 12.967,60 0,00 0,00
Gesamtsumme 4.159.348,08 4.159.348,08 0,00 0,00
Vorjahr 4.025.317,30 4.025.317,30 0,00 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr Darlehen i. H. v. TEUR 4.066 (i. Vj. TEUR 3.936). Es werden wie im Vorjahr Darlehen von der Grand City Properties S.A., Luxemburg, und deren Tochterunternehmen ausgewiesen.

V. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Gesellschaft keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus:

Herr David Fischer, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Grand City Properties S.A., Luxemburg (kleinster Konsolidierungskreis), sowie der Aroundtown S.A., Luxemburg (größter Konsolidierungskreis) einbezogen.

 

Berlin, 01.12.2025

David Fischer, Geschäftsführer

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte mit Gesellschafterbeschluss vom 05.12.2025.

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