Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 7767
Previous
Kustan Beteiligungs-GmbH
Registered
6/30/2004
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goodsProcessing and finishing of plastic products
Purpose
Entwicklung, Planung und Herstellung von Industrieanlagen aus Kunststoff aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Peter Brambrink
since 5/27/2022
Managing Director
Christian Papmahl
since 4/1/2020
Managing Director
Chris Langguth
since 1/19/2016
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (4)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€100,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Kustan GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 912.521,28 501.348,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 73.220,00 150.745,00
II. Sachanlagen 585.906,13 350.603,73
1. technische Anlagen und Maschinen 99.198,27 98.194,86
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 327.244,32 252.408,87
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 159.463,54  
III. Finanzanlagen 253.395,15  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 253.395,15  
B. Umlaufvermögen 3.247.496,80 3.540.985,38
I. Vorräte 825.268,96 1.338.555,32
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3.348.388,07 5.200.026,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.829.643,60 1.151.701,03
1. Forderungen gegen Gesellschafter   304.749,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 394.641,69 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 364.641,69  
3. sonstige Vermögensgegenstände 1.435.001,91 846.951,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 592.584,24 1.050.729,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 49.004,60 15.009,14
Summe Aktiva 4.209.022,68 4.057.343,25

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.039.455,71 1.762.256,82
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 1.441.603,06 1.441.603,06
III. Gewinnvortrag 220.653,76 28.803,90
IV. Jahresüberschuss 277.198,89 191.849,86
B. Rückstellungen 903.517,42 1.304.494,85
C. Verbindlichkeiten 1.266.049,55 990.591,58
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 500.000,00  
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 500.000,00  
2. sonstige Verbindlichkeiten 766.049,55 990.591,58
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 766.049,55 690.591,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 300.000,00
Summe Passiva 4.209.022,68 4.057.343,25

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Rohergebnis 6.357.179,88 5.551.051,77
2. Personalaufwand 3.827.102,17 3.744.307,85
a) Löhne und Gehälter 3.193.094,23 3.129.028,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 634.007,94 615.279,66
davon für Altersversorgung 5.058,58 3.927,84
3. Abschreibungen 611.154,19 166.420,56
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 191.154,19 166.420,56
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 420.000,00  
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.507.017,94 1.346.591,62
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.052,48 157,00
davon aus verbundenen Unternehmen 9.892,48  
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.697,03 12.187,42
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 125.737,57 86.906,79
8. Ergebnis nach Steuern 281.523,46 194.794,53
9. sonstige Steuern 4.324,57 2.944,67
10. Jahresüberschuss 277.198,89 191.849,86

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Kustan GmbH
Gelsenkirchen

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Kustan GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Gelsenkirchen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Gelsenkirchen
Register-Nr.: HRB 7767
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Für Gegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 im Einzelfall, hat die Gesellschaft die Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen.

Die Finanzanlagen, insbesondere die sonstigen Wertpapiere, wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Anzahlungen auf Vorräte wurden nach § 268 Abs. 5 Satz 2 HBG offen von den Posten "Vorräte" abgesetzt. Dies gilt ebenso für das Vorjahr.

Unfertige Leistungen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Wertpapieren wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennbetrag bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tag des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Ge­schäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.




Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände





entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
386.402,05
0,00
0,00
0,00
386.402,05
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
386.402,05
0,00
0,00
0,00
386.402,05
II. Sachanlagen





1. technische Anlagen und Maschinen
704.426,38
37.107,84
61.074,05
0,00
680.460,17
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.076.672,66
152.408,35
182.098,27
0,00
1.046.982,74
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0,00
159.463,54
0,00
0,00
159.463,54
Summe Sachanlagen
1.781.099,04
348.979,73
243.172,32
0,00
1.886.906,45
III. Finanzanlagen





Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
253.395,15
0,00
0,00
253.395,15
Summe Finanzanlagen
0,00
253.395,15
0,00
0,00
253.395,15
Summe Anlagevermögen
2.167.501,09
602.374,88
243.172,32
0,00
2.526.703,65

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände





entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
235.657,05
77.525,00
0,00
0,00
313.182,05
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
235.657,05
77.525,00
0,00
0,00
313.182,05
II. Sachanlagen





1. technische Anlagen und Maschinen
606.231,52
36.088,84
61.058,46
0,00
581.261,90
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
824.263,79
77.540,35
182.065,72
0,00
719.738,42
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagen
1.430.495,31
113.629,19
243.124,18
0,00
1.301.000,32
III. Finanzanlagen





Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
1.666.152,36
191.154,19
243.124,18
0,00
1.614.182,37

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände



entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0,00
73.220,00
150.745,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
73.220,00
150.745,00
II. Sachanlagen



1. technische Anlagen und Maschinen
0,00
99.198,27
98.194,86
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
327.244,32
252.408,87
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0,00
159.463,54
0,00
Summe Sachanlagen
0,00
585.906,13
350.603,73
III. Finanzanlagen



Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
253.395,15
0,00
Summe Finanzanlagen
0,00
253.395,15
0,00
Summe Anlagevermögen
0,00
912.521,28
501.348,73


Angaben zu den Restlaufzeitvermerken

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 65 Personen (Vorjahr: 63) beschäftigt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Ergebnisverwendungsvorschlag sieht den Vortrag des Jahresüberschusses auf neue Rechnung vor.

Unterschrift der Geschäftsführung

Gelsenkirchen, 13. September 2024
Norbert Ahnemann       Peter Brambrink       Christian Papmahl       Chris Langguth       Jürgen Saddey

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2024 festgestellt.

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