JANSSEN-CILAG GmbH
Same addressManufacture of basic pharmaceutical products
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Michael Richard Bender since 10/6/2015 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
Care4S GmbHNeuss (vormals: Hamburg)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014Anhang für das Geschäftsjahr 2014A. Grundsätze der Rechnungslegung 1. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft ist in das Handelsregister Hamburg unter HRB 122392 eingetragen. Der Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der I3G Institut für Innovation und Integration im Gesundheitswesen GmbH, Neuss, die sämtliche Geschäftsanteile hält. Die Gesellschaft wird im US-Konzernabschluss der Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey/USA, einer Gesellschaft nach dem Recht des Staates New Jersey, erfasst. Der Konzernabschluss kann bei dieser Gesellschaft eingesehen oder angefordert werden und ist auch im Internet erhältlich. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf, erstellt den Jahresabschluss wegen Überschreitens der Schwellenwerte zum 31.12.2013 jedoch gemäß den Regelungen für kleine Kapitalgesellschaften. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Wir haben den Jahresabschluss 2014 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften sowie nach den Regelungen des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Alle Beträge in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang werden in EURO (€) angegeben. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften. Vor dem Hintergrund der Beendigung des laufenden Geschäftsbetriebes zum 31.12.2014 und der Abwicklung der Geschäftstätigkeiten im ersten Halbjahr 2015 wurden die Vermögensgegenstände und Schulden vorsichtig unter Berücksichtigung der Vorschrift des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB bewertet. Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Auf die Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Wirtschaftsgütern hat die Gesellschaft verzichtet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig nach der linearen Methode. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Anlagengüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich 150 Euro werden im Zeitpunkt der Anschaffung als Aufwand abgezogen. Anlagengüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro werden jahrgangsbezogen in einem Sammelposten eingestellt und im Jahre des Zugangs sowie in den vier darauffolgenden Jahren linear abgeschrieben. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert ausgewiesen und ist voll eingezahlt. Bei der Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. B. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen Das Anlagevermögen umfasst im Wesentlichen erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Gesellschaft macht von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch und verzichtet auf die Aufstellung eines Anlagespiegels. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen aus Dienstleistungen und Cash Pool-Guthaben gegenüber verbundenen Unternehmen, Forderungen gegenüber dem Finanzamt sowie Mietvorauszahlungen. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen € 784.986,67 und beinhalten solche aus Lieferungen und Leistungen. 3. Flüssige Mittel Die Flüssigen Mittel betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei Kreditinstituten. 4. Gezeichnetes Kapital Als gezeichnetes Kapital wird das Stammkapital gemäß § 272 Abs. 1 S. 1 HGB i.V.m. § 5 GmbHG ausgewiesen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00. 5. Rückstellungen Der Ausweis betrifft Verpflichtungen für ausstehende Eingangsrechnungen, noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Mitarbeitervergütungen. 6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert. C. Sonstige Angaben 1. Geschäftsführung Der Geschäftsführung gehörten an:
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 119.416,42 auf neue Rechnung vorzutragen.
Hamburg, den 02. Juli 2015 Michael Bender Bilanz zum 31. Dezember 2014Aktiva
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