Cakar Halal
GmbH
Gelsenkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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33768,00
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28273,00
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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II. Sachanlagen
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33768,00
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28273,00
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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200272,17
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130330,08
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I. Vorräte
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2574,81
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1536,70
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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145071,22
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18233,23
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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52626,14
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110560,15
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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1309,83
|
|
0
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Summe Aktiva
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235350,00
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158603,08
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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168503,08
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111774,06
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I. Gezeichnetes Kapital
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25000,00
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25000,00
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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86774,06
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46850,54
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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56729,02
|
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39923,52
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B. Rückstellungen
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9875,95
|
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18213,46
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C. Verbindlichkeiten
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56970,97
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28615,56
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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235350,00
|
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158603,08
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ANHANG
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Cakar Halal GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses wurde von den
größenabhängigen Erleichterungen der
§§ 267, 276, 288, 274a HGB teilweise Gebrauch
gemacht.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
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Firmenname laut
Registergericht:
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Cakar Halal GmbH
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Firmensitz laut
Registergericht:
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Gelsenkirchen
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Registereintrag:
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Handelsregister
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Registergericht:
|
Gelsenkirchen
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Register-Nr.:
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11963
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Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die
Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermög
ensgegenstände wurden zum Nennbetrag angesetzt.
Die
liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.
Die
Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung
Die Gliederung und Entwicklung des
Anlagevermögens ist im freiwillig beigefügten
Bruttoanlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz
ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten sind in nachstehender Tabelle
dargestellt:
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Art der Verbindlichkeit zum
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Gesamtbetrag
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davon mit einer Restlaufzeit
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31.12.2017
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kleiner 1 J.
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größer 1 Jahr
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|
T€
|
T€
|
T€
|
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
42,2
|
42,2
|
0,0
|
|
sonstige Verbindlichkeiten
|
14,7
|
14,7
|
0,0
|
|
Summe
|
56,9
|
56,9
|
0,0
|
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betrug im Vorjahr
28.615,56 €.
Sonstige Angaben
Unterschrift der Geschäftsführung
Gelsenkirchen, 27. November 2018
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2018
festgestellt.
Gelsenkirchen, den 26.
November 2018
Sedat Cakar
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 27. November 2018
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