Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 16007
Previous
ProSoIva GmbH
Registered
3/26/2004
Industry
Activities of holding companiesBuying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Anund Verkauf sowie das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, insbesondere an Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften . Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Verwaltung eigenen Vermögens, die Vornahme von Immobiliengeschäften. Eine Tätigkeit gem. § 34 c Gewerbeordnung ist ausgeschlossen.

History

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Management

NameRole
Klaus-Peter Schulden
since 3/26/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Doris Harrenga
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

SILVANA Immobilien GmbH
Germany
€12,500
50.00%
Doris Harenga
Am Glockenberg 15, 45134 Essen
€12,500
50.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

ProSolva GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 62.011,56 45.564,35
I. Sachanlagen 1.117,00 7.228,00
II. Finanzanlagen 60.894,56 38.336,35
B. Umlaufvermögen 163.743,39 171.008,76
I. Vorräte 134.171,50 116.919,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.870,47 28.226,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.701,42 25.862,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten   200,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 446,28 12.437,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 226.201,23 229.211,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.500,00 12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 24.937,95 14.105,08
III. Jahresüberschuss 11.991,67 -10.832,87
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -446,28 -12.437,95
B. Rückstellungen 1.600,00 1.600,00
C. Verbindlichkeiten 224.601,23 227.611,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 226.201,23 229.211,06

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zum Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 Abs. 1, 276,288 HGB) und Offenlegungserleichterungen (§ 326 HGB) wurden in Anspruch genommen.
Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Gliederung und Darstellung sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung Bilanzierungsmethoden
In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.
Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in Herstellungskosten einbezogen.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.
Rückstellungen wurden ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet.
Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.
Die Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die vorzunehmende planmäßige Abschreibung angesetzt.
Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear / degressiv vorgenommen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.
Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert worden. Soweit notwendig wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.
Sonstigen Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung der kaufmännischen Vorsicht beurteilt und in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. des zu erwartenden Kostenanfalls angesetzt.
Die Steuerrückstellungen betreffen das laufende bzw. steuerlich noch nicht veranlagte Jahre.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von € 171.775,43 (VJ. € 170.000.00) enthalten (hinsichtlich derer Rangrücktrittserklärungen in Höhe von € vorliegen).
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin
Doris Harrenga
geführt,
außer der Geschäftsführerin waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.


Der Jahresabschluss wurde am 20.01.2012 festgestellt.

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