mercator gmbhLiquidated

67245 Lambsheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 21904
Registered
1/23/1991
Industry
Organisation of conventions and trade showsProvision of other services for non-artistic eventsAssembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairs
Purpose
Die Planung und Durchführung von Event Marketing Konzeptionen sowie der Verleih des dafür benötigten Equipement.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

67071 Ludwigshafen Gronauer Straße 37
€275,000
100.00%

Financial Report

mercator gmbh

Lambsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31.03.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände


26.503,00


31.865,00

II. Sachanlagen


397.105,00

404.362,00

III. Finanzanlagen

1,00


1,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


18.750,00

18.750,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


76.553,07


72.199,67

III. Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten

610,00


52.172,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten


0,00


3.990,77

D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

262.286,16

243.548,56

Summe Aktiva

781.808,23

826.889,14



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


275.000,00


275.000,00

II. Bilanzverlust


-537.286,16

-518.548,56

III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag


262.286,16


243.548,56

B. Kapital atyp. Still

19.146,02

37.062,62

C. Rückstellungen


14.000,00


23.530,87

D. Verbindlichkeiten


748.662,21

766.295,65

Summe Passiva

781.808,23

826.889,14

ANHANG

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Das Unternehmen weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus.

Dem Kapitalfehlbetrag stehen eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen sowie Darlehen mit Rangrücktritt und Stundungsvereinbarung in Höhe des Kapiatlfehlbetrages gegenüber, so dass eine insolvenzrechtliche Überschuldung nicht gegeben ist.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB wie in den Vorjahren angewendet.

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.2 HGB einzustufen.

Zur Erhöhung der Aussagekraft des Jahresabschlusses wird bei Bedarf gem. § 265 Abs. 5 HGB das gesetzliche Gliederungsschema nach § 266 Abs. 2 HGB durch Ergänzung der Postenbezeichnungen den Branchen- und Unternehmensbedürfnissen angepasst.

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Vorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften gem. §§ 268 bis 274 HGB und §§ 279 bis 283 HGB.

Soweit der Jahresabschluss Positionen in Fremdwährungenenthält, erfolgt eine Bewertung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten mit dem Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Verbuchung gemäß amtlicher Umrechnungskurstabelle. Soweit erforderlich, erfolgt zum Bilanzstichtag eine Anpassung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögenwird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Hierbei findet sowohl die lineare als auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung. Steuerliche Sonderabschreibungsmöglichkeiten werden nach Möglichkeit voll ausgeschöpft und aufgrund der steuerlichen Maßgeblichkeit auch in der Handelsbilanz angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus abzugrenzenden Ausgaben, soweit sie das Folgejahr betreffen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie diesonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt. Abwertungsbedarf war nicht gegeben.

Die liquiden Mittelwurden zu Nominalwerten angesetzt, Fremdwährungsguthaben bestehen nicht.

Für erkennbare, ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurdenRückstellungennach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet, die das vorhandene erkennbare Kostenrisiko abdecken.

DieVerbindlichkeitensind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

(Die Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung werden nicht veröffentlicht.)

Die gesetzlich geforderten Angaben zu den Verbindlichkeiten können dem folgenden

Verbindlichkeitenspiegel entnommen werden:

Verbindlichkeit

Restlaufzeit

Restlaufzeit

besichert

Art der

bis zu einem

von mehr als

sind

Sicherheit

Jahr

fünf Jahren

Verbindlichkeiten

172.049,09

0,00

304.402,03

Bürgschaften

Vorjahr

152.959,66

0,00

389.337,98

Gesellschafter/

Sicherungsübereignungen

Eigentumsvor-

behalt, soweit

möglich

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre bestehen nicht.

davon Verbindlichkeiten aus Steuern: € 3.736,31 (Vorjahr: € 5.443,52)

davon Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 706,74

(Vorjahr: € 5.148,19)

davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:€ 241.550,19 (Vorjahr: € 241.550,19 )

davon Verbindlichkeiten eigenkapitalersetzend: € 241.550,19 (Vorjahr: € 241.550,19)

VermerkpflichtigeEventualverbindlichkeitensind nicht bekannt.

4. Ergebnisverwendung

Der Verlustvortrag zum 31. März 2010 beträgt

-518.548,56

5.sonstige Angaben

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in vollem Umfange das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Zum Geschäftsführer bestellt ist

· Herr Ditmar Meier, Diplom-Betriebswirt, Ludwigshafen.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreit.

 

Lambsheim, 24. August 2011

D. Meier

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.08.2011

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