Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 79904
Registered
8/26/2004
Industry
Advertising agenciesMedia representationAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Das Betreiben einer Agentur für Promotion, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, die Ausrichtung von Veranstaltungen und Messepräsentationen, das Verfassen von Werbetexten, der Handel mit Waren aller Art.

History

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Management

NameRole
Peter Plate
since 8/26/2004
Managing Director
Ulf Leo-Harald Sommer
since 8/26/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Peter Piate
38.00%
38.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Berlin
€9,728
38.00%
Berlin
€9,728
38.00%

Financial Report

pop-out GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.370,50 3.902,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.062,00 3.391,00
II. Sachanlagen 308,50 511,50
B. Umlaufvermögen 48.647,41 43.306,97
I. Vorräte 0,00 4.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.625,39 19.161,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 75,87 75,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.022,02 19.245,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.480,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.497,91 47.209,47

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 41.191,29 3.102,15
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.510,93 -12.510,93
2. eingefordertes Kapital 13.089,07 13.089,07
II. Verlustvortrag 9.986,92 20.756,64
III. Jahresüberschuss 38.089,14 10.769,72
B. Rückstellungen 9.636,16 6.387,77
C. Verbindlichkeiten 2.670,46 37.719,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.670,46 12.819,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.497,91 47.209,47

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der pop-out GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und der steuerrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Eine Notwendigkeit zur Anpassung der Vorjahreszahlen an die neuen Vorschriften des BilMoG gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB besteht nicht.

Soweit Wahlrechte bestehen Angaben in der Bilanz oder im Anhang zu machen, wurden diese in der Bilanz gemacht.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

In der Bilanz ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach steuerrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Die immateriellen Wirtschaftsgüter und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten einzeln erfasst und planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter linear vorgenommen.

Für in 2009 angeschaffte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten 150,00 € aber 1.000 € nicht überstiegen haben, wurde in 2009 gem. 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wurde in 2010 mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen. Die Vornahme von Wertberichtigungen war nicht erforderlich.

Auf Grund des Verlustvortrages aus Vorjahren waren keine Steuerrückstellungen zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die sonstigen Rückstellungen wurden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Im Geschäftsjahr ergaben sich keine temporären Differenzen zwischen handelsrechtlichem und steuerrechtlichem Wertansatz der einzelnen Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Hiernach bestand daher keine Notwendigkeit zur Bildung einer Rückstellung für passive latente Steuern gem. § 274 Abs. 1 HGB.

Angaben zu den Bilanzposten


Gezeichnetes Kapital:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.600,00 und ist in Höhe von € 13.089,07 eingezahlt. Der Restbetrag wurde bisher nicht eingefordert.

Verbindlichkeiten:

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.


Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Anteilsbesitz:

Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Herren Peter Plate und Ulf Sommer geführt.

Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses in dieser Fassung wird hiermit versichert.

Berlin, den 15. März 2012

Peter Plate
Geschäftsführer

Ulf Sommer
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2010 am 16. März 2012 festgestellt.

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