Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 40630
Registered
6/23/1980
Industry
Activities of agents involved in non-specialised wholesaleAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materialsAgents involved in the sale of china, glassware, products of wood n.e.c. and wickerwork goods
Purpose
der Handel sowie die Vermittlung von Waren aller Art - ausgenommen erlaubnispflichtige -, von Beteiligungen; von Dienstleistungen und Vermittlung von Immobilien und deren Vermietung; Marketing, insbesondere Organisation; Werbung für Einrichtungen jeglicher Art sowie EDV- Verwaltung.

History

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Management

NameRole
Jens Zehrfeld
since 4/14/2004
Procura
Hermann Hochkofler
since 7/25/2002
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hermann Karl Hochkofler
Hauptstraße 12, A-8551 Wies, Österreich
€23,400
90.00%

Financial Report

Kleinworth & Partner GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 15.263,00 4.383,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 15.259,00 4.379,00
B. Umlaufvermögen 338.109,91 347.098,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 260.947,29 255.056,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 187.066,21 193.733,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.162,62 92.042,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 463,00 1.462,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 353.835,91 352.943,98

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 176.741,24 168.588,62
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 150.741,24 142.588,62
davon Gewinnvortrag 142.588,62 127.187,69
B. Rückstellungen 127.538,00 121.235,00
C. Verbindlichkeiten 49.556,67 63.120,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 49.556,67 63.120,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 353.835,91 352.943,98

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluß der GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte (Software) wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von 410,-- € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die  Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern den Posten mit niedrigeren beizulegenden Werten zu bewerten waren, wurden diese angesetzt.

Die Steuerrückstellungen wurden dem voraussichtlichen Aufwand entsprechend ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Für die Berechnung der Rückstellungen wurde die PUC-Methode gewählt. Die biometrischen Annahmen beruhen auf den Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Bei der Berechnung der Teilwerte wurden die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik angewandt, wobei ein Rechnungszins von 5,15% und eine Rentendynamik von 0% zugrunde gelegt wurde. Die Vorschriften des BilMoG wurden beachtet. Von dem Wahlrecht der Verteilung der Zuführungs- und Auflösungsbeträge wurde kein Gebrauch gemacht.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Stammkapital

Das Stammkapital beträgt laut Eintragung im Handelsregister 26.000,-- Euro.



Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten eine Forderung aus laufender Verrechnung ggü. Herrn Hermann Hochkofler in Höhe von € 42.976,16.


Sonstige Pflichtangaben


Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von den folgenden Personen geführt:

Hermann Hochkofler, Betriebstechniker

Hamburg, den 8. Januar 2012


_____________________________
Hermann Hochkofler
Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 42.976,16 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 54.003,34 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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