XTREM Textilhandels - GmbHLiquidated

41468 Neuss, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 3297
Registered
11/28/2002
Industry
Wholesale of textilesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Großhandel mit Textilien aller Art unter der Bezeichnung "XTREM" und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorstehenden Zweck zu dienen geeignet sind. Sie ist insbesondere berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder andere Unternehmen zu erwerben sowie Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Ralf Zirkler
40.00%
Irina Zirkler
30.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Köln
20000
40.00%
Kreuzau
15000
30.00%

Financial Report

X-Trem Textilhandels gmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Sachanlagen 5.206,00 4.186,00
B. Umlaufvermögen 142.561,90 127.336,08
I. Vorräte 16.193,00 17.636,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.981,99 42.558,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.386,91 67.141,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 155,27 170,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.923,17 131.692,51

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 89.951,82 86.069,39
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 50.504,80 41.780,29
III. Jahresüberschuss 13.882,43 18.724,51
B. Rückstellungen 17.286,00 10.328,00
C. Verbindlichkeiten 40.685,35 35.295,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.923,17 131.692,51

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zum Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 Abs. 1, 276,288 HGB) und Offenlegungserleichterungen (§ 326 HGB) wurden in Anspruch genommen. Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Gliederung und Darstellung sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in Herstellungskosten einbezogen. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt. Rückstellungen wurden ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. Die Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die vorzunehmende planmäßige Abschreibung angesetzt. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear / degressiv vorgenommen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert worden. Soweit notwendig wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Sonstigen Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung der kaufmännischen Vorsicht beurteilt und in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. des zu erwartenden Kostenanfalls angesetzt.

Die Steuerrückstellungen betreffen das laufende bzw. steuerlich noch nicht veranlagte Jahre. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin Marina Zirkler in Kreuzau geführt, außer der Geschäftsführerin waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2012 festgestellt.

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