Knallinger GmbHLiquidated

81737 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 116667
Previous
Knallinger Toranlagen Antriebstechnik GmbH
Registered
5/28/1997
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisFund management activities
Purpose
Verwaltung des eigenen Vermögens als Vermögensverwaltungsgesellschaft.

History

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Management

NameRole
Johanna Knallinger
since 1/10/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Isartalstraße 21, 82008 Unterhaching
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Knallinger Toranlagen Antriebstechnik GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 49.480,00 33.553,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 49.478,00 33.551,00
B. Umlaufvermögen 391.781,38 506.955,17
I. Vorräte 91.945,00 96.092,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.131,50 95.294,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 240.704,88 315.568,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.512,49 5.517,42
D. Aktive latente Steuern 4.709,00 4.172,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 452.482,87 550.197,59

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 158.855,63 117.733,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 133.291,04 92.168,48
B. Rückstellungen 208.190,79 337.758,44
C. Verbindlichkeiten 85.436,45 94.706,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 452.482,87 550.197,59

Anhang



Angaben zur Gesellschaft

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von §267 HGB.

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wie sie am 25.5.2009 verkündet wurden (BilMoG), aufgestellt worden.

Angaben zum Jahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde am 27.03.2013 festgestellt. Der Jahresabschluss schließt an die Wertansätze des Vorjahresabschlusses an.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagen

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Abschreibungen wurden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer verrechnet.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr beläuft sich auf EUR 16.386,07.

Warenvorräte 

Die Handelswaren sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten bewertet.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch Saldenlisten belegt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Einzelwertberichtigungen erfolgten unter Berücksichtigung der Bonität der Kunden und Sicherheiten je nach Einzelfall.

Wegen des allgemeinen Kreditrisikos erfolgte eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% auf den bereinigten Nettoforderungsbestand.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten stellen Aufwand für die nachfolgende Abrechnungsperioden dar. Sie sind mit dem Nominalwert angesetzt.


Aktive latente Steuern

Gemäß § 274 HGB wurde eine saldierte Abgrenzung für die voraussichtlichen zukünftigen Steuerbelastungen und Steuerentlastungen aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede gebildet.
Die aktive Steuerabgrenzung beinhaltet voraussichtliche Steuerentlastungen in Höhe von 57.716,51 EUR und voraussichtliche Steuerbelastungen in Höhe von 53.007,31 EUR. Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde ein Gesamtsteuersatz von 33,00 % zugrunde gelegt.   

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.


Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Diese Rückstellungen sind nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen nach der Projected-Unit-Credit-Methode (PUC)  errechnet. Die Berechnung erfolgte anhand folgender Annahmen und Grundlagen: 

Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck 
Abzinsungssatz  von 5,04 %
Rententrend gemäß Pensionsvertrag 3% p.a.
Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellungen  343.245,00 EUR
Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände 57.361,11 EUR

Der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Restbetrag in Höhe von 22.125,40  EUR aus der Erstanwendung nach BilMoG wird innerhalb des verbleibenden Übergangszeitraums den Pensionsrückstellungen zugeführt.    

Angaben zur Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Die Verpflichtungen aus der Pensionszusage sind durch Vermögensgegenstände gesichert. Diese Vermögensgegenstände dienen ausschließlich der Erfüllung der Pensionsverpflichtung und sind dem Zugriff anderer Gläubiger entzogen. Sie werden seit dem Geschäftsjahr 2010  mit den zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von 41.958,10 EUR enthalten.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin:

Johanna Knallinger, Kauffrau, 82008 Unterhaching

gez.
Johanna Knallinger, Kauffrau, 82008 Unterhaching

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.06.2014 festgestellt.

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