Imamoglu GmbHLiquidated

45326 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 27939
Registered
3/27/2012
Industry
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryWholesale of beveragesWholesale of tobacco products
Purpose
Der Vertrieb, An- und Verkauf, Marketing, Handel mit Süßwaren aller Art und von alkoholfreien Getränken.

History

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Management

NameRole
Ilhan Teke
since 2/24/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€75,000
100.00%

Financial Report

Imamoglu GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 237.869,00 160.201,00
I. Sachanlagen 237.869,00 160.201,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 76.978,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 160.891,00 160.201,00
B. Umlaufvermögen 1.765.668,21 1.345.975,96
I. Vorräte 664.858,85 510.052,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.039.979,59 790.769,98
1. sonstige Vermögensgegenstände 1.039.979,59 790.769,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 60.829,77 45.153,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.000,00 15.370,39
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 292.510,10 117.307,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.311.047,31 1.638.855,08

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 70.000,00 70.000,00
II. Verlustvortrag 187.307,73 169.708,91
III. Jahresfehlbetrag 175.202,37 17.598,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 292.510,10 117.307,73
B. Rückstellungen 91.720,53 75.015,54
C. Verbindlichkeiten 2.219.326,78 1.563.839,54
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 188.215,69 197.663,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 26.344,67 14.350,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.031.111,09 1.366.176,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.985.889,56 1.366.176,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.311.047,31 1.638.855,08

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1. Rohergebnis 964.301,36 821.834,93
2. Personalaufwand 461.516,26 400.939,58
a) Löhne und Gehälter 389.349,43 336.910,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 72.166,83 64.029,42
davon für Altersversorgung 600,00 0,00
3. Abschreibungen 204.370,80 120.162,35
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 54.362,41 85.875,02
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 150.008,39 34.287,33
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 440.128,79 304.895,37
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 283,00 295,37
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.148,17 8.355,88
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -160.579,66 -12.222,88
8. außerordentliche Aufwendungen 7.042,41 0,00
9. außerordentliches Ergebnis -7.042,41 0,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.403,00 685,49
11. sonstige Steuern 6.177,30 4.690,45
12. Jahresfehlbetrag 175.202,37 17.598,82

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011ist nach den geltenden Vorschriften des Bilanzsteuerrechts aufgestellt worden.

Grundlagen waren dabei die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes und steuerlichen Vorschriften zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Die Bewertung der Forderungen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert.

2. Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetragt angesetzt.

3. Aus den vorgelegten Unterlagen gingen keine zu aktivierenden Anlagegüter hervor.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten belaufen sich unter 1 Jahr.

D. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Hüseyin Ayar geführt.

E. Organe der Gesellschaft

Gesellschafter

Geschäftsführer: Herr Hüseyin

F. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresvelust wird dem Velustvortragskonto belasten.

 

Dortmund, 30.01.2014

gez. Hüseyin Ayar

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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