Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 24247
Registered
4/21/2008
Industry
Advertising agenciesMedia representationComputer consultancy activities
Purpose
der Betrieb einer Werbeagentur sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Getränken und Lebensmitteln, sowie der Betrieb von Online-Shops und der Vertrieb über digitale Plattformen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Sellerer
since 4/21/2008
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

2hoch11 GmbH
Germany
€50,000
50.00%
Gaby Georgia Sellerer
90765 Fürth
€25,500
25.50%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

2hoch11 GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 46.709,00 48.182,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.037,00 1.224,00
II. Sachanlagen 45.672,00 46.958,00
B. Umlaufvermögen 284.843,31 213.824,20
I. Vorräte 7.200,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 81.410,09 62.777,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 196.233,22 151.046,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 331.552,31 262.006,20

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 268.097,49 225.071,46
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 125.071,46 107.986,70
III. Jahresüberschuss 43.026,03 17.084,76
B. Rückstellungen 38.652,00 22.619,00
C. Verbindlichkeiten 24.802,82 14.315,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.802,82 14.315,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 331.552,31 262.006,20

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der 2hoch11 GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a und § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde teilweise ein Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder aber teilweise im Anhang gewählt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert zum Vorjahr angewandt worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (einschließlich immaterieller Anlagewerte) sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear berechnet. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der steuerlichen Afa-Tabellen geschätzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 wurde in Vorjahren ein Sammelposten gebildet und eine Nutzungsdauer von 5 Jahren unterstellt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs-/ Herstellungskosten oder zu einem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag bewertet.

In den Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden. Fremdwährungsforderungen wurden zum Stichtagskurs umgerechnet.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen wurden in der zu erwarteten Höhe für Steuern vom Einkommen und Ertrag gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und mit den Erfüllungsbeträgen unter Berücksichtigung erwarteter Preis- und Kostensteigerungen bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Posten der Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

III. Angaben zur Bilanz


Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt EUR 100.000,00.

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über 5 Jahren beträgt EUR 0,00.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

 

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

 

V. Sonstige Angaben


Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herr Thomas Sellerer, Fürth, Designer
Herr Max Mahler, Nürnberg, Grafiker

Es besteht Einzelvertretungsbefugnis und die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB.

Gegenüber den Geschäftsführern/ Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von EUR 31.566,70. Die Verzinsung erfolgte zu 6%.

VI. Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem/n Gesellschafter/n die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 43.026,03 wird zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Nürnberg, 26.11.2012

gez. Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2012 festgestellt.

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