Stable Scopes GmbH
Same addressManufacture of testing machines
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Stefan Bunke since 12/21/2023 | Procura |
Katharina Stocker since 4/22/2014 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 75.00% |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Stocker Einrichtungs GmbHErlangenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang Für das Geschäftsjahr
B) Allgemeine Angaben Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben eines Einrichtungshauses. Der Jahresabschluss der Stocker Einrichtungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind, soweit es der Übersichtlichkeit dient, im Anhang aufgeführt. Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach §§ 265 ff. HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Finanzanlagen des Anlagevermögens wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 255 HGB angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese gem. § 253 HGB angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Ausfallrisiken werden durch Pauschalwertberichtigungen bzw. gegebenenfalls durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Kassenbestand und Bankguthaben werden zum Nennwert bewertet. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt; sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint. Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden gemäß § 253 Absatz 2 HGB abgezinst. Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Erläuterungen nach § 284 Absatz 2 Nr. 4 und 5 HGB waren im Berichtszeitraum nicht veranlasst. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. C) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Anlagevermögen Bei den immateriellen Vermögensgegenständen, Sach- und Finanzanlagen wurden als Anschaffungs- oder Herstellungskosten die historischen Werte angesetzt. Diese Werte wurden gem. § 253 HGB um planmäßige Abschreibungen oder um Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vermindert. Die steuerlichen Erleichterungen für geringwertige Vermögensgegenstände und Software gemäß § 6 Absatz 2 EStG wurden auch in der Handelsbilanz angewandt. Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital beträgt DM 100.000,00 (in Euro 51.129,19) und ist voll einbezahlt. Das Kapital besteht aus einer Stammeinlage in Höhe von DM 100.000,00 (in Euro 51.129,19). Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen enthalten neben den Kosten für die Jahresbschlusserstellung, den Resturlaub, die Gewährleistung und die Aufbewahrungsverpflichtungen, alle erkennbaren Risiken und Vorsorgen für ungewisse Verbindlichkeiten. Angabe zu Verbindlichkeiten Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00. Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen. Da keine Haftung entsprechend § 251 HGB für Dritte übernommen wurde. D) Sonstige Pflichtangaben Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB) Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
sonstige Berichtsbestandteile
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