Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 10830
Registered
10/26/2010
Industry
Engineering activities for technical building equipmentManufacture of multiple use industrial robotsEngineering activities for structural design
Purpose
Die Planung und der Vertrieb für Automation und Logistik.

History

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Management

NameRole
Karl Josef Kimpfler
since 1/3/2017
Managing Director
Josefine Köglmeier
since 1/3/2017
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

87480 Weitnau
€10,000
40.00%
79104 Freiburg im Breisgau
€8,750
35.00%

Financial Report

K5 Technik GmbH

Oberstaufen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ


AKTIVA

Euro

Geschäftsjahr Euro

Vorjahr Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.146,00


1.146,00

1.743

Summe A. Anlagevermögen

1.146,00

1.743

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. unfertige Erzeugnisse

112.301,00

27.000

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0,00

80.642

2. sonstige Vermögensgegenstände

2.949,11

1.714

3. Umsatzsteuerforderung

0,00

2.949,11

-191

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

2.643,11

14.536

Summe B. Umlaufvermögen

117.893,22

123.701

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

-36.306,76

0

Summe C. Rechnungsabgrenzungsposten

36.306,76

0

Summe Aktiva

155.345,98

125.444


PASSIVA

Euro

Geschäftsjahr Euro


Vorjahr Euro

A. Eigenkapital

I. Anfangskapital

25.000,00

25.000

II. Gezeichnetes Kapital

-17.798,20

9.602

III. Jahresüberschuss /-Jahresfehlbetrag

-43.508,56

-8.195

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

36.306,76

Summe A. Eigenkapital

0,00

7.201

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

0,00

0

2. Sonstige Rückstellungen

1.500,00

1.500,00

1.000

Summe B. Rückstellungen

1.500,00

1.000

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

34.995,56

28.851

2. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Lohnsteuer Euro 1.051,09

- davon im Rahmen der sozialen Sicherung Euro 0,00

118.850,40


153.845,98

88.391

Summe C. Verbindlichkeiten

153.845,98

117.242

Summe Passiva

155.345,88

125.444

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, die Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus der Anlage "Anlagespiegel" ersichtlich.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellkosten angesetzt.

EIGENKAPITAL / ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsführerin schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen insgesamt 0,00 €.

Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit

Restlaufzeit

Restlaufzeit

gesamt

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen:

34.995,56

34.995,56

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten:

118.850,42

118.850,42

0,00

0,00

153.845,98 153.845,98 0,00 0,00

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die im Geschäftsjahr keinen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Josefine Köglmeier

Angaben gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Die Forderungen gegenüber den Gesellschaftern betragen 0,00 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betragen 113.000,00 €.

 

Oberstaufen, den 21. Februar 2014

Josefine Köglmeier

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