HSC - Health Sport Connection GmbH

Kapellenweg 31, 83064 Raubling, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 19566
Registered
11/5/2009
Industry
Wholesale of sports goods and their accessoriesManufacture of sports goodsSports activities n.e.c.
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Sportartikeln und Marketing.

History

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Management

NameRole
Andreas Körber
since 11/5/2009
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
49.00%
49.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Andreas Körber
Raubling
€12,250
49.00%
Dagmar Fraas
Raubling
€12,250
49.00%

Financial Report

HSC - Health Sport Connection GmbH

Raubling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 18.105,00 21.992,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 18.105,00 21.992,00
B. Umlaufvermögen 71.086,82 83.361,47
I. Vorräte 40.230,90 32.558,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.189,99 14.850,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.665,93 35.952,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 694,29 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.886,11 105.353,47

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 14.564,36 10.238,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 14.761,56 3.838,14
III. Jahresüberschuss 4.325,92 -10.923,42
B. Rückstellungen 6.232,96 5.612,96
C. Verbindlichkeiten 69.088,79 89.502,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.088,79 79.630,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.886,11 105.353,47

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HSC- Health Sport Connection GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden keine außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Latente Steuern

Latente Steuern entstehen aus der unterschiedlichen Bewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen. Der handelsrechtliche Jahresüberschuss übersteigt den steuerrechtlichen. Alternativ: Der steuerrechtliche Jahresüberschuss übersteigt den handelsrechtlichen. Unterschiedsbetrag ist die Bemessungsgrundlage der latenten Steuerlast. Vom Wahlrecht nach § 274a (5) HGB wird Gebrauch gemacht.

Steuerliche Verlustvorträge waren bei der Berechnung latenter Steuern nicht zu berücksichtigen.

Bewertungseinheiten

Es wurden keine Bewertungseinheiten gebildet.

Leasingverträge

Am Bilanzstichtag bestand ein Leasingvertrag. Die noch offene Gesamtverpflichtung aus dem Vertrag beträgt am Bilanzstichtag unter 10.000,00 €.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Körber Andreas ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Rosenheim

Andreas Körber, GF

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2012 festgestellt.

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