General medical practice activities
PUNK Textiles and Events GmbH
Nürnberger Straße 15, 91052 Erlangen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Andreas Zahn since 7/11/2016 | Managing Director |
Oliver Stockmann since 6/26/2014 | Managing Director |
Daniel Nowak since 5/30/2012 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (3)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 33.33% | |
| 33.33% |
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
PUNK Textiles and Events GmbHSelf-held cycle | 0.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
4 shareholders
GmbH structure
3 of 4 shown
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 0.00% |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
PUNK Textiles and Events GmbHErlangenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014BilanzAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014PUNK Textiles and Events GmbH, ErlangenA. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs für Kapitalgesellschaften und der Regelungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs.1 HGB Anwendung. B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung 1. Bilanzierungsmethoden Jahresabschluss Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt. Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB erstellt. Die bisher angewandten Bilanzierungsmethoden sind beibehalten. Gliederung Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 Abs.2 und 275 Abs.2 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. 2. Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264-274a, 276-278 HGB, erstellt. Die Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Im einzelnen erfolgt die Bewertung wie folgt: ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. UMLAUFVERMÖGEN Vorräte sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum Stichtag einzeln wertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe wertberichtigt. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN sind mit den in der Zukunft verrechenbaren Beträgen angesetzt. RÜCKSTELLUNGEN sind in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken. VERBINDLICHKEITEN sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. C. Erläuterungen zur Bilanz 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 4.306,34. 2. Verbindlichkeiten Von den bilanzierten Verbindlichkeiten haben Euro 47.033,16 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und Euro 201.777,69 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 203.713,13. 3. Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag in Höhe von Euro 32.055,53 einbezogen. D. Sonstige Pflichtangaben 1. Geschäftsführung Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 2. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31.12.2014 beträgt Euro 22.286,71. Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt, da für Gesellschafterdarlehen in Höhe von Euro 35.000,00 der Rangrücktritt erklärt wurde. Die Geschäftsführung hat nachhaltig versichert, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit überwiegend wahrscheinlich ist.
Erlangen, den 22. Dezember 2015 gez. Geschäftsführung sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt. |
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