Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 3934
Registered
8/7/1987
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateIntermediation service activities for accommodationIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Einrichtung und der Betrieb von Gaststätten aller Art, die gewerbliche Zimmervermietung sowie die Organisation betriebswirtschaftlicher Abläufe, Buchhaltung und Unternehmensberatung.

History

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Management

NameRole
Cosimo Reo
since 2/9/2024
Managing Director

Financial Report

Thumm GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 353.598,01 396.880,01
I. Sachanlagen 353.598,01 396.880,01
B. Umlaufvermögen 85.446,29 35.805,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.486,29 35.805,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.960,00 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 714,00 1.095,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 439.758,30 433.781,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 65.219,92 62.737,27
I. gezeichnetes Kapital 76.693,78 76.693,78
II. Verlustvortrag 13.956,51 20.643,17
III. Jahresüberschuss 2.482,65 6.686,66
B. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten 23.631,98 23.631,98
C. Rückstellungen 13.521,63 13.347,00
D. Verbindlichkeiten 337.384,77 334.065,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 50.730,34 22.581,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 439.758,30 433.781,68

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Thumm GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB. Eine abweichende Form gegenüber dem Vorjahr besteht nicht. Geschäftszweigbedingte Gliederungsänderungen erfolgten nicht. Die Darstellungsstetigkeit wurde nicht durchbrochen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizuliegenden Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.


Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Kurt Thumm
ausgeübter Beruf: Geschäftsführer




Unterschrift der Geschäftsleitung
Ulm, den 12.03.2012
gez.
Kurt Thumm


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 47.160,90 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.338,67 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2012 festgestellt.

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