wy-me AGLiquidated
50672 Köln, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Boras Fehr since 1/25/2010 | Procura |
Masod Karimi since 12/21/2009 | Board Member |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
wy-me AG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzamt: | Köln-Mitte |
| Steuer-Nr: | 21558452087 |
Bescheinigung
Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers
wy-me AG
Entwicklung von Internetanwendungen
unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und des Gesellschaftsvertrages erstellt. Das mir vorgelegte Inventar habe ich auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.
Bilanz zum 31. Dezember 2010
wy-me AG Entwicklung von Internetanwendungen, Köln
AKTIVA
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| Euro | Euro | Euro | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 56.482,00 | 0,00 | |
| 2. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 56.482,00 | 12.840,34 |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenslände | |||
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 164,16 | 3.150,62 | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.455,95 | 49.991,25 | |
| 61.102,11 | 65.982,21 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| Euro | Euro | Euro | |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| II. Jahresfehlbetrag | -6.407,42 | -5.809,67 | |
| III. Vortrag auf neue Rechnung | -5.809,67 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. sonstige Rückstellungen | 1.150,00 | 1.800,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 357,00 | 1.168,10 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 357,00 (Euro 1.168,10) | |||
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 21.812,20 | 22.169,20 | 18.823,78 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.812,20 (Euro 18.823,78) | |||
| 61.102,11 | 65.982,21 | ||
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
wy-me AG Entwicklung von Internetanwendungen, Köln
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| Euro | Euro | Euro | |
| 1. sonstige betriebliche Erträge | |||
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 100,00 | 0,00 | |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | |||
| aa) Raumkosten | 4.284,00 | 1.428,00 | |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 230,00 | 100,00 | |
| ac) Werbe- und Reisekosten | 0,00 | 500,00 | |
| ad) verschiedene betriebliche Kosten | 1.993,42 | 6.507,42 | 3.781,67 |
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.407,42 | -5.809,67 | |
| 4. Jahresfehlbetrag | 6.407,42 | 5.809,67 | |
Anhang für das Geschäftsjahr 2010
wy-me AG
I. Allgemeine Angaben
Das Unternehmen wurde mit notariellem Vertrag vom 18. August 2009 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister Köln erfolgte unter HRB 68002 am 21. Dezember 2009.
Das Wirtschaftsjahr 2010 entspricht dem Kalenderjahr.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Aktien -Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HBG.
Die Gesellschaft beachtet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Bilanzierung, der Bewertung und des Ausweises die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 Abs. 2 und 3 bzw. 275 Abs. 2 HGB.
Der Abschluss ist in Euro aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.
Im einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:
1. Umstellung auf die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ( BilMoG ) sind seit Beginn des Geschäftsjahres 2010 anzuwenden.
Gemäß den Übergangsvorschriften werden die Auswirkungen aus der Umstellung zum 01.01.2010 - je nach Sachverhalt - im außerordentlichen Ergebnis oder in den Gewinnrücklagen erfasst. Für die Berichtsgesellschaft gaben sich aus den Übergangsvorschriften keine Auswirkungen da aufgrund der bevorstehenden Verschmelzung mit der Telexiom AG, Köln auf die Einstellung der dann untergehenden Verlustvorträge in die Gewinnrücklage verzichtet wurde.
2. Gliederungsgrundsätze
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in Staffelform. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.
3. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.
4. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit der Schlussbilanz der Gesellschaft des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben. Der Nutzungsbeginn der ausgewiesenen Software erfolgt zu Anfang des Jahres 2011, demzufolge wurde für 2010 noch keine Abschreibung ermittelt.
Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bzw. mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.
Die Rückstellungen sind in angemessenem und ausreichendem Umfang für alle erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten ermittelt und mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.
II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Sämtliche Forderungen haben zum 31. Dezember 2010 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Das Stammkapital der Gesellschaft lautete auf den 31. Dezember 2010 auf 50.000,00 EURO.
Eigene Anteile hält die Gesellschaft nicht.
Das Stammkapital untergliedert sich in 50.000 Gesellschaftsanteile mit einem anteiligen Betrag von je 1 EURO.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen Abschluss- und Steuerberatungskosten.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
III. Ergänzende Angaben
1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
| Vorstand | |||
| Familiennanne | Vorname | Funktion | Vertretungsbefugnis |
| Karimi | Masod | Vorstand | Alleine |
Der Vorstand übt seine Tätigkeit hauptberuflich aus. Er erhielt keine Bezüge für seine Tätigkeit.
| Aufsichtsrat | ||
| Familienname | Vorname | Funktion |
| Dr. Kumpf | Andreas | Vorsitzender |
| Ejazi | Saaed | |
| Fröhlich | Horst |
Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung für seine Tätigkeit.
IV. Ergebnisverwendung
Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.407,42 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
Köln, im April 2011
wy-me AG
gez. Mased Karimi
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