PRO-CYCLE GmbHLiquidated

48324 Sendenhorst, DEU

Master Data

Registry
Register court Münster HRB 14455
Previous
PRO-CYCLE UG (haftungsbeschränkt)
Registered
6/25/2013
Industry
Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesManufacture of plastic packing goodsEnergy recovery
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Entsorgungs- und Transportdienstleistungen, das Erfassen, Behandeln und Sortieren von Altgeräten sowie der Handel mit Abfällen und EDV-Zubehör

History

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Management

NameRole
Jochen Glasmacher
since 7/20/2015
Managing Director

Beneficial Owners

85.00% identified15.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
85.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
15.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gerresheimer Str. 188, 40721 Hilden
€32,300
85.00%

Financial Report

PRO-CYCLE GmbH (vormals: PRO-CYCLE UG (haftungsbeschränkt))

Sendenhorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2013 bis zum 31.03.2014

Bilanz zum 31. März 2014

Aktiva in €

B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
3. fertige Erzeugnisse und Waren   23.869,50
03980 Bestand - Waren 23.869,50  
Summe I. Vorräte   23.869,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   25.688,20
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.688,20  
4. sonstige Vermögensgegenstände   40.755,81
00831 Ausstehende Einlage Christian Glasmacher eingefordert 20.845,00  
00832 Ausstehende Einlage tbn eingefordert 11.370,00  
00833 Ausstehende Einlage Guido Keil eingefordert 5.685,00  
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % 0,52  
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 22.523,99  
01776 Umsatzsteuer 19 % -15.625,21  
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -4.043,49  
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   66.444,01
Summe B. Umlaufvermögen   90.313,51
Summe Aktiva   90.313,51

Passiva in €

   
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
00800 Gezeichnetes Kapital 38.000,00  
Summe I. Kapital   38.000,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -36.747,54
Summe A. Eigenkapital   1.252,46
D. Verbindlichkeiten    
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   3.438,80
01210 Volksbank 870860100 3.438,80  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen   47.674,65
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.674,65  
8. sonstige Verbindlichkeiten   37.947,60
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 31.508,20  
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 4.735,16  
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1.704,24  
Summe D. Verbindlichkeiten   89.061,05
Summe Passiva   90.313,51

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. März 2014

in €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    
Umsatzerlöse   203.710,40
08120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr.1a UStG 11.495,36  
08125 Steuerfreie EG- Lieferungen § 4, 1b UStG 109.978,11  
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 6.665,56  
08401 Erlöse Leergut 19 % USt 39.528,39  
08402 Erlöse EDV-Zubehör 19 % USt 19.220,44  
08403 Erlöse Geräte 19 % USt 1.306,47  
08404 Erlöse Wertstoffe 19 % USt 3.419,27  
08405 Erlöse Services 19 % USt 12.076,94  
08406 Erlöse Transport 19 % USt 20,18  
08700 Erlösschmälerungen -0,59  
08730 Gewährte Skonti 0,10  
08736 Gewährte Skonti 19 % USt 0,17  
Sonstige betriebliche Erträge   1,12
02747 Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen 1,12  
Materialaufwand   -45.414,98
03106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer -22.500,00  
03109 Fremdleistungen ohne Vorsteuer -2.011,01  
03400 Wareneingang -19 % Vorsteuer -5,00  
03401 Wareneingang Leergut 19 % VSt -4.176,89  
03402 Wareneingang EDV-Zubehör 19 % VSt -4.241,24  
03403 Wareneingang Geräte 19 % VSt -360,42  
03550 Innergemeinschaftlicher Erwerb nach §4b UStG -6.247,90  
03720 Nachlässe 19 % VSt -2,52  
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer 5,08  
03800 Bezugsnebenkosten -29.744,58  
03960 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene Ware 23.869,50  
Personalaufwand   -129.108,68
04120 Gehälter -95.254,30  
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -33.633,97  
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -220,41  
Andere betriebl. Aufwendungen    
Raumkosten   -17.382,48
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -17.382,48  
Versicherungen, Beiträge und Abgaben   -865,00
04360 Versicherungen -585,00  
04380 Beiträge -280,00  
Fahrzeugkosten   -6.442,55
04535 KFZ-Betriebskosten Fremdfahrzeuge -2.881,06  
04540 Kfz - Reparaturen -143,35  
04595 Fremdfahrzeugkosten -3.418,14  
Werbe- und Reisekosten   -1.594,19
04600 Werbekosten -1.443,19  
04660 Reisekosten Arbeitnehmer -151,00  
Kosten der Warenabgabe   -19.711,15
04710 Verpackungsmaterial -7.637,66  
04730 Ausgangsfrachten -12.073,49  
verschiedene betriebliche Kosten   -18.564,48
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.142,72  
04910 Porto -52,07  
04920 Telefon -1.826,36  
04925 Telefax und Internetkosten -536,20  
04930 Bürobedarf -855,73  
04931 EDV-Kosten -900,00  
04950 Rechts- und Beratungskosten -3.404,76  
04955 Buchführungskosten -6.520,70  
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung -1.502,38  
04970 Kosten des Geldverkehrs -452,18  
04980 Sonstiger Betriebsbedarf -1.371,38  
Summe Andere betriebl. Aufwendungen   -64.559,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen   -1.375,55
02300 Sonstige Aufwendungen -1.375,55  
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -36.747,54
Jahresverlust   36.747,54

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