Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 3467
Previous
proeco plan GmbH planungswerkstatt ökologischer hausbauPROECOPLAN Architektur + Holzbau GmbH
Registered
7/5/1995
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Die Planung und Projektierung von Wohnurgs-, Büro- und Kommunalbauten unter besonderer Berücksichtigung von ökologischen Gesichtspunkten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andrej Geyer
since 4/10/2017
Managing Director
Aki-Pentti Geyer
since 1/2/2015
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Aki-Pentti Geyer
Oldenburg
€25,600
50.00%
Andrej Geyer
Oldenburg
€25,600
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PROECOPLAN GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 673.226,58 660.751,66
I. Sachanlagen 673.166,00 660.693,00
II. Finanzanlagen 60,58 58,66
B. Umlaufvermögen 2.523.120,98 2.827.094,18
I. Vorräte 1.523.750,00 1.711.824,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 129.691,31 267.028,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 869.679,67 848.241,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.840,22 5.447,65
Summe Aktiva 3.200.187,78 3.493.293,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 836.341,65 794.595,69
I. Gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 8.938,00 8.938,00
III. Bilanzgewinn 776.203,65 734.457,69
B. Rückstellungen 202.347,76 111.803,60
C. Verbindlichkeiten 2.160.618,37 2.586.894,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten 880,00 0,00
Summe Passiva 3.200.187,78 3.493.293,49

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die für kleine Gesellschaften geltenden Erleichterungen für die Gliederung der Bilanz, die Aufstellung des Anhangs und für die Offenlegung wurden weitgehend in Anspruch genommen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 3467 beim Amtsgericht Oldenburg eingetragen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der PROECOPLAN GmbH zum 31.12.2022 wurden als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben bzw. der Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG auf fünf Jahre verteilt. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten die nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.386,00 0,00 86.062,01 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 104.305,31 80.587,97 180.966,39 153.542,83

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.066.270,84 0,00 1.066.270,84 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68.988,91 68.988,91 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 965.736,14 965.736,14 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 59.622,48 56.022,48 3.600,00 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.081.141,04 8.709,25 1.072.431,79 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56.614,85 56.614,85 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 1.337.511,71 1.337.511,71 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 111.626,60 109.626,60 2.000,00 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei den Herren Aki-Pentti und Andrej Geyer (M. A. Architekten). Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Oldenburg, den 04. September 2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.9.2024.

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