Master Data

Registry
Register court Hof HRB 2916
Registered
6/28/1999
Industry
Cutting, shaping and finishing of stoneAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishesWholesale of flat glass
Purpose
Der Betrieb eines Steinmetzbetriebes, das Ausführen von Natursteinarbeiten, der Ankauf und der Verkauf von Natursteinen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthias Wolfrum
since 8/19/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

95346 Stadtsteinach
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wolfrum Granit GmbH

Naila

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 56.908,00 82.854,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 56.905,00 82.851,00
B. Umlaufvermögen 186.893,90 199.700,37
I. Vorräte 78.117,47 90.641,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 67.639,18 65.807,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.137,25 43.251,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.453,00 1.825,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 245.254,90 284.379,37

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 93.338,04 84.378,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 60.979,07 61.854,50
III. Jahresüberschuss 7.358,97 -2.475,52
B. Rückstellungen 14.000,00 10.092,00
C. Verbindlichkeiten 137.916,86 189.908,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 245.254,90 284.379,37

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wolfrum Granit GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse/ Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB unter Einbeziehung der notwendigen Gemeinkosten und anderer Kostenbestandteile nach § 255 Abs. 2 Satz 3.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenständewurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen sind mit dem Nennwert bewertet. Der Ansatz der Forderungen erfolgt unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Die in den Forderungen ruhenden latenten Risiken sind durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% des Forderungsbestandes berücksichtigt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks wurden mit dem Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erhaltene Anzahlungen werden unter Anwendung der sogenannten Nettomethode ausgewiesen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 13.287,28 (Vorjahr: Euro 7.764,67).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 60.420,86 (Vorjahr: Euro 93.036,39).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Die Besicherung der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Euro 77.496,00

erfolgt durch Sicherungsübereignung einer Maschine.

Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs (Leasingvertrag, Mietvertrag).

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Matthias Wolfrum geführt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber

Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen Euro
Matthias Wolfrum 9.073,29

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Naila, den 29.01.2013

Matthias Wolfrum

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.01.2013 festgestellt.

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