Master Data

Registry
Register court Jena HRB 506292
Registered
1/12/2011
Industry
Computer consultancy activitiesProvision of IT and cloud infrastructureComputer facilities management activities
Purpose
a) Analyse, Beratung, Planung, Optimierung, Beschaffung, Installation, Instandhaltung und Zertifizierung der kompletten IT Infrastruktur ihrer Kunden und Vertragspartner b) Anleitung und Schulung der mit der IT-Infrastruktur befassten Mitarbeiter, der Kunden und Vertragspartner c) Fachliche Beratung in den Bereichen: - Hard- und Software -Netzwerkinfrastruktur - Telekommunikation - Netzwerk- und Internettelefonie -Datensicherheit - Datenwiederherstellung -Softwareentwicklung d) Beratung, Planung, Einrichtung und Betreuung für: - Passive Netzwerktechnik (Verkabelung) - Aktive Netzwerktechnik (WLAN, Switche, usw.) -Planung der gesamten Netzwerkstruktur o Server- und Clientplanung mit benötigter Hardware und Software o Unternehmensrichtlinien der Server o Drucker und weitere Peripheriegeräte (Handys, etc.) o Vernetzung von Standorten o Sicherheitskonzepte o Firewalls o Backuplösungen und Recoverykonzepten.

History

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Management

NameRole
Diego Amando Sende
since 4/4/2025
Procura
Erik Huhle
since 11/29/2022
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Trägerwerk Soziale Dienste gAG
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Systemhaus Central GmbH

Weimar

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011 31.12.2010
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.033,33 0,00
II. Sachanlagen 3.373,48 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 6.406,81 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 5.795,20 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.276,91 12.500,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 40.429,49 12.495,34
Summe Umlaufvermögen 78.501,60 24.995,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 316,53 0,00
SUMME AKTIVA 85.224,94 24.995,34
Passiva    
31.12.2011 31.12.2010
EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 1.193,78 -4,66
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 26.193,78 24.995,34
B. Rückstellungen 9.831,98 0,00
C. Verbindlichkeiten 49.199,18 0,00
SUMME PASSIVA 85.224,94 24.995,34

Anhang 2011

Systemhaus Central GmbH, Weimar

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Sofern die lineare Abschreibung zu höheren Beträgen als die degressive Abschreibung führt, wird ein Wechsel von der degressiven zu der linearen Abschreibung vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer entsprechend den steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde. Mieterein- und -umbauten werden über den Zeitraum der Mietvertragsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt. Ab dem Jahr 2008 wurden selbstständig nutzbare Anlagegüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von mehr als € 150,00 und weniger als € 1.000,00 in einen Sammelposten eingestellt. Dieser wird über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben. Ab dem Jahre 2010 werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter auf Grund der Wahlmöglichkeit laut Jahressteuergesetz 2010 wieder mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis € 410,00 im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet bzw. bei Notwendigkeit auf den niedrigen beizulegenden Wert abgeschrieben. Bei Wegfall der Gründe für die Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen vorgenommen. Sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Bei der Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung von 1 % Rechnung getragen. Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nennwerten angesetzt.

Unter dem Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag erfasst, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (langfristige Rückstellungen) sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten gegenüber/aus: Gesamt: > 5 Jahre
TEUR TEUR
Kreditinstituten 0 0
Vorjahr 0 0
Gesellschafter 19 0
Vorjahr 0 0
Summe 19 0
Vorjahr 0 0

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

  TEUR
Löhne und Gehälter 82
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 18

Latente Steuern

Bei den Bilanzansätzen zur Handelsbilanz und zur Steuerbilanz wurden keine wesentlichen Unterschiede festgestellt. Die Berechnungen lagen einem Steuersatz von 73,19 % zugrunde.

V. Sonstige Angaben

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit unterhält die Gesellschaft Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen Unternehmen, darunter auch verbundene Unternehmen, die als nahe stehende Unternehmen gelten.

Geschäfte mit nahestehenden Personen, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses wesentlich sind und nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommen sind, wurden im Berichtzeitraum nicht abgewickelt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Falk Stirner, Ohorn.

Bezüglich der Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde von der gesetzlichen Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von T€ 1,2 aufgestellt.

 

Weimar, den 17. Dezember 2012

gez. Falk Stirner, Geschäftsführer

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