GID Handelsgesellschaft mbHLiquidated

65760 Eschborn, DEU

Master Data

Registry
Register court Königstein HRB 5609
Registered
12/17/2003
Industry
Wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Purpose
Der Warenhandel einschließlich Import und Export, insbesondere der Handel mit Personenkraftwagen einschließlich Fahrzeugteilen und -zubehör.

History

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Management

NameRole
Yong Shin Kim
since 2/18/2014
Liquidator

Financial Report

GID Handelsgesellschaft mbH

Glashütten

(vormals: Königstein im Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.750,00 7.350,00
I. Sachanlagen 5.750,00 7.350,00
B. Umlaufvermögen 13.250,66 13.616,06
I. Vorräte 12.756,95 12.756,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 471,76 563,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21,95 295,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 161,50 161,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 76.040,29 74.601,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 95.202,45 95.729,01

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 53,30 53,30
III. Verlustvortrag 99.654,75 95.842,57
IV. Jahresfehlbetrag 1.438,84 3.812,18
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 76.040,29 74.601,45
B. Rückstellungen 2.836,00 2.036,00
C. Verbindlichkeiten 92.366,45 93.693,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.450,98 11.913,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 95.202,45 95.729,01

Anhang

Allgemeine Hinweise
Der Jahresabschluss der GID Handelsgesellschaft mbH ist zum 31.12.2011 nach den neuen Vorschriften des Handelsgesetzbuches wie es am 25.05.2009 verkündet wurde ( BilMoG ) sowie des GmbH Gesetzes,  aufgestellt worden. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Abgaben zur Bilanzierungs-  und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren  die nachfolgenden  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen unter handelsrechtlichen Bestimmungen, nach der tatsächlichen Nutzungsdauer.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen ausreichend berücksichtigt.
Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze, wie sie von der deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden, zu Grunde gelegt.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem höheren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag  ausgewiesen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen bzw. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital
Das ausgewiesene Stammkapital beträgt unverändert EUR 25.000. Es wird zu 100% von Herrn Kim gehalten.

Sonstige Rückstellungen
Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Beratungs- und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 12 TEUR ( Vorjahr 12 TEUR ) und haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von 81 TEUR ( Vorjahr 82 TEUR ) enthalten. Es bestehen Rangrücktrittsvereinbarungen hinsichtlich der Gesellschafterdarlehen.
Glashütten, den 21.08.2013
gez. Yong Shin Kim, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2013 festgestellt.

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