Master Data

Registry
Register court Essen HRB 26866
Previous
INSTRUSET Systemversorgung mit Medizinprodukten Verwaltungs GmbH
Registered
1/7/2004
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentLogistics service activitiesAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old people
Purpose
Die Übernahme logistischer Kontraktdienstleistungen für das Gesundheitswesen sowie die hiermit verbundene Beschaffung und der Verkauf von Medizinprodukten sowie anderer vom Krankenhaus definierter Güter sowie die Erbringung weiterer Beratungsleistungen im Bereich des Einkaufs- und Logistikmanagements.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Sana Klinik Service GmbH
Germany
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Hospigate GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 39.340,48 50.635,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,63 12,24
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6,63 12,24
II. Sachanlagen 39.333,85 50.623,75
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 4,08
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.333,85 50.619,67
B. Umlaufvermögen 1.460.866,69 539.958,70
I. Vorräte 1.448,00 33.632,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.448,00 33.632,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.459.368,92 506.319,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 288.540,88 285.441,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.170.826,44 220.669,67
3. sonstige Vermögensgegenstände 1,60 208,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49,77 6,98
Summe Aktiva 1.500.207,17 590.594,69

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 30.000,00 30.000,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 30.000,00 30.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
B. Rückstellungen 279.900,00 184.874,23
1. sonstige Rückstellungen 279.900,00 184.874,23
C. Verbindlichkeiten 1.190.307,17 375.720,46
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 287.346,10 338.019,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 791.699,25 138,45
3. sonstige Verbindlichkeiten 111.261,82 37.562,73
Summe Passiva 1.500.207,17 590.594,69

Anhang

Hospigate GmbH, Essen

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hospigate GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den
geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft hat als "kleine" Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB den Jahresabschluss
generell nach den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufzustellen. Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 274a und §288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Berichtsjahr nach dem Gesamtkostenverfahren
gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist unter der Firma Hospigate GmbH mit Sitz in Essen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter der Nummer HRB 26866 eingetragen.

B. Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften vorgenommen. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Soweit nicht gesondert erläutert, werden die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Die entgeltlich erworbenen abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und
Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige (lineare Methode) und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Anlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen. Bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von

Mietereinbauten                                                5 bis 15 Jahren,
Ladeneinrichtung                                              3 bis 14 Jahren und
Betriebs- und Geschäftsausstattung                  2 bis 5 Jahren

zu Grunde gelegt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des § 255 HGB angesetzt. Die
Bestände an Handelswaren werden mit den Einstandspreisen bewertet. Allen erkennbaren
Risiken im Vorratsvermögen, die sich z. B. aus geminderter Verwertbarkeit oder niedrigeren
Wiederbeschaffungskosten ergeben könnten, wird durch Abschläge Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt,
erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Andere ungewisse Verpflichtungen sind durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ausreichend
berücksichtigt worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gliedern sich nach Laufzeiten wie folgt auf:

      31.12.2023
      davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamt TEUR   bis ein Jahr TEUR   über ein Jahr TEUR
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

288
 
288
 
0
  (Vj. 285)   (Vj. 285)   (Vj. 0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
1.171
 
1.171
 
0
  (Vj. 221)   (Vj. 221)   (Vj. 0)
Sonstige Vermögensgegenstände 1   1   0
  (Vj. 1)   (Vj. 1)   (Vj. 0)
  1.460                1.460   0
  (Vj. 507)   (Vj. 507)   (Vj. 0)

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 1 (Vj. TEUR 5)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 822 (Vj. TEUR 21)
Forderungen gegen Gesellschafter.

(2) Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert TEUR 30.

(3) Verbindlichkeiten

      31.12.2023
      davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamt TEUR   bis ein Jahr TEUR   über ein Jahr TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
287
 
287
 
0
  (Vj. 338)   (Vj. 338)   (Vj. 0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
792
 
792
 
0
  (Vj. 1)   (Vj. 1)   (Vj. 0)
Sonstige Verbindlichkeiten 112   112   0
  (Vj. 37)   (Vj. 37)   (Vj. 0)
  1.191   1.191   0
  (Vj. 376)   (Vj. 376)   (Vj. 0)


Von den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.191 haben TEUR 0 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen TEUR 722 (Vj. TEUR 1) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und TEUR 70 (Vj. TEUR 0)
Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuerorganschaft.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die ausgewiesenen Erträge aus der Verlustübernahme resultieren aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit dem Mutterunternehmen Sana Klinik Service GmbH, Essen.

E. Sonstige Angaben

(1) Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft nimmt als Tochtergesellschaft am Cashpool System der Sana Kliniken AG,
Ismaning, teil. Hieraus besteht gegenüber der Commerzbank AG, Frankfurt, gemeinsam mit allen eingeschlossenen Konzerngesellschaften, eine gesamtschuldnerische Haftung. Gemäß der
Vereinbarung über das Cash Concentrating haftet die Gesellschaft für jeden Debet-Saldo auf dem Konto des Masters (dies ist die Sana Kliniken AG), welcher durch die eingeschlossenen Gesellschaften verursacht worden ist, gesamtschuldnerisch, soweit sie den vorbezeichneten
Debet-Saldo selbst verursacht haben (TEUR 346; Vj. TEUR 174).

Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Haftung wird als äußerst gering eingeschätzt, da sich im Geschäftsjahr 2023 nur unwesentliche Debet-Salden auf dem Konto des Masters ergeben haben und gemäß der Liquiditätsplanung der Sana Kliniken AG auch künftig nicht ergeben werden.

(2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

 Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, beträgt TEUR 5.077. Davon
betreffen TEUR 4.912 Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

(3) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

 Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 75 (Vj. 60) Mitarbeiter.

(4) Unternehmensverbindungen

Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der Sana Kliniken AG, Ismaning und wird gemäß § 290 ff. HGB in den Konzernabschluss einbezogen. Die Sana Kliniken AG, Ismaning, stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und den größten Kreis von Unternehmen auf.
Dieser Konzernabschluss wird im Unternehmensregister offengelegt.

 

Essen, den 03. Februar 2024

Hospigate GmbH

vertreten durch den Geschäftsführer

Thorsten Reichle

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