Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 12286 FL
Registered
3/21/2017
Industry
Production of electricity from renewable sources for distributionResearch and experimental development on biotechnologyManufacture of gas from renewable sources
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen und Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie, und damit verbundener Technologien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Eva Maria Nikolai
since 3/30/2022
Managing Director
Lars Levermann
since 3/21/2017
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Pavana GmbH

Husum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 8.441.310,95 4.969.475,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.709,85 15.879,85
II. Sachanlagen 8.051.502,51 4.952.496,90
III. Finanzanlagen 381.098,59 1.098,59
B. Umlaufvermögen 882.289,42 427.997,98
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 882.289,42 427.997,98
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 478.598,48 411.761,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 306.328,52 142.290,73
Summe Aktiva 10.108.527,37 5.951.525,64

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 2.932.573,20 1.669.558,81
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 862.339,90 862.339,90
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 782.218,91 404.848,36
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.263.014,39 377.370,55
B. Rückstellungen 634.795,40 195.558,76
C. Verbindlichkeiten 6.518.058,77 4.082.308,07
D. Rechnungsabgrenzungsposten 23.100,00 4.100,00
Summe Passiva 10.108.527,37 5.951.525,64

Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

der Pavana GmbH, Husum

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft hat von den Erleichterungsvorschriften hinsichtlich des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg, HRB Nr. 12286 FL unter der Firma Pavana GmbH eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in Husum. Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen werden wie folgt bewertet:

Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen) wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten über € 250,00 bis € 1.000,00 betragen und bis zum 31.12.2020 angeschafft wurden, wurden in einem Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten über € 250,00 bis € 800,00 betragen und ab dem 01.01.2021 angeschafft wurden, wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Sale-and-lease-back-Transaktionen, die die Kriterien von Finanzierungsleasingvereinbarungen erfüllen, werden im Anlagevermögen ausgewiesen. Korrespondierend hierzu werden die Verbindlichkeiten aus diesen Transaktionen unter den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv) beinhaltet vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendigen Erfüllungsbetrags. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß Bekanntmachung der Deutschen Bundesbank abgezinst.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen i.H. v. TEUR 431 (Vorjahr: TEUR 171) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Hiervon handelt es sich in Höhe von TEUR 79 (Vorhjahr: TEUR 30) um Forderungen geggen die Alleingesellschafterin, der WKN GmbH, Husum. Darüber hinaus bestand eine Darlehensforderung gegenüber der Pavana Polska Sp.z.o.o. in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 60).

3. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel.

Restlaufzeit bis 1 Jahr
TEUR
Restlaufzeit 1 - 5 Jahre
TEUR
Restlaufzeit über 5 Jahre
TEUR
Gesamt
TEUR
Verbindlichkeiten aus 121 0 0 121
Lieferungen und Leistungen (433) (0) (0) (433)
Verbindlichkeiten gegenüber 2.385 0 0 2.385
verbundenen Unternehmen (2.945) (0) (0) (2.945)
Sonstige Verbindlichkeiten 994 3.018 0 4.012
(248) (456) (0) (704)
31.12.2023 3.500 3.018 0 6.518
(31.12.2022) (3.626)) (456) (0) (4.082)

In Höhe von € 107.426,03 (Vorjahr € 17.128,37) beinhalten die sonstigen Verbindlichkeiten solche aus Steuern und in Höhe von € 2.272,52 (Vorjahr € 1.352,25) solche im Rahmen der sozialen Sicherheit.

In Höhe von € 2.374.267,74 (Vorjahr € 2.906.977,41) beinhalten die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin, der WKN GmbH, Husum. Hierbei handelt es sich in Höhe von € 2.351.486,11 (Vorjahr: € 2.770.166,23) um sonstige Verbindlichkeiten und darüber hinaus um solche aus Lieferungen und Leistungen. Alle übrigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen wie im Vorjahr auf Lieferungen und Leistungen.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen mit TEUR 201 (Vorjahr: TEUR 65) verbundene Unternehmen sowie mit TEUR 79 (Vorjahr: TEUR 17) Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Verbindlichkeiten

III. Sonstige Angaben

1. Außerbilanzielle Geschäfte im Jahres- und Konzernabschluss

Die Pavana GmbH schließt zur Finanzierung von LiDAR und Windmessgeräten im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit Sale-and-lease-back-Transaktionen ab. Der wesentliche Vorteil dieser Transaktionen im Vergleich zum reinen Erwerb der Windmessgeräte ist die geringere Kapitalbindung. Nachteilig ist die geringere Flexibilität aufgrund der vertraglich festgesetzten Mietlaufzeit. Zum Bilanzstichtag hat die Pavana insgesamt für 56 Windmessgeräte eine solche Sale-and-lease-back-Transaktion abgeschlossen. Die Transaktionen haben eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren.

2. Angaben zu Arbeitnehmern

Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Pavana GmbH durchschnittlich 32 Mitarbeiter (Vorjahr: 25 Mitarbeiter).

3. Konzernabschluss

Die PNE AG, Cuxhaven, stellt als Mutterunternehmen zum 31. Dezember 2023 einen Konzernabschluss auf, in den die Gesellschaft einbezogen und der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Der Konzernabschluss ist am Sitz der Gesellschaft in Cuxhaven erhältlich.

4. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Lars Levermann, Wittbek

Eva-Maria Nikolai, Lottorf

 

Husum, den 05.11.2024

Eva-Maria Nikolai, Geschäftsführerin

Lars Levermann, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. November 2024

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