ESB Consulting KGLiquidated

Villingen-Schwenningen

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ESB Consulting Ltd. & Co. KG
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12/17/2010

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Financial Report

ESB Consulting Ltd. & Co. KG

Villingen-Schwenningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 1.911,52 4.127,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1.719,00 3.935,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.719,00 3.935,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 192,52 192,52
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 168,47 168,47
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 24,05 24,05
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 44.664,99 28.246,35
I. Vorräte 0,00 276,47
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 276,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.726,44 21.741,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.338,11 21.640,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 17.388,33 100,38
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.938,55 6.228,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 46.576,51 32.373,87

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 12.529,29 3.227,56
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 5.313,09 5.223,10
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00 0,00
2. gezeichnetes Kapital 2.339,72 2.249,73
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 2.973,37 2.973,37
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 1.995,54 0,00
V. Jahresüberschuss 9.211,74 -1.995,54
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 6.796,47 5.932,92
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 6.096,47 5.232,92
3. sonstige Rückstellungen 700,00 700,00
D. Verbindlichkeiten 27.250,75 23.213,39
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.334,92 3.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.619,89 1.384,32
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 21.295,94 18.829,07
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 46.576,51 32.373,87

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 36.603,70 40.542,77
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 0,00 554,64
4. Materialaufwand (GKV) -4.368,47 -409,61
5. Personalaufwand (GKV) -50,30 -22.317,84
6. Abschreibungen (GKV) -3.690,22 -3.527,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -19.613,31 -16.298,40
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -30,00 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -2.897,10 -2.753,95
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -3.697,87 -1.702,74
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -5.089,05 -4.086,92
e) Frachten / Verpackung -101,67 -25,28
f) sonstige Aufwendungen für Personal -839,28 -1.677,16
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -6.988,34 -6.052,35
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20,43 19,15
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -281,16 -398,55
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.590,67 -1.835,50
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 776,07 -5,04
18. sonstige Steuern -155,00 -155,00
19. Jahresüberschuss 9.211,74 -1.995,54

Anhang

Allgemeine Angaben

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gem. §267 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG erstellt. Die Gliederung entspricht den §266 Abs. 2 und 275 Abs. 2 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Forderungen und sonstige Forderungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Kasse und Guthaben bei Kreditinsituten sind zum Nennwert angesetzt. Steuerrückstellungen sind in Höhe des zu erwartenden Steueraufwandes dotiert. Sonstige Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtung nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksíchtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten sowie erkennbare Risiken. Verbindlichkeiten sind mit Ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer: ESB Office Limited vertreten durch Michael Krivanek

Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2015 festgestellt.

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