Seidl Confiserie GmbH

Reiserweg 2, 93164 Laaber, DEU

Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 3752
Registered
6/30/1988
Industry
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryRetail sale of bread, cake and confectioneryWholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
Purpose
Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Herstellung und Handel von und mit Schokoladen- und Süßwarenspezialitäten und Backwaren aller Art, sowie dazu passende exklusive Geschenkverpackungen und der Betrieb eines Cafes, Bistros und Restaurants

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Duschl
since 6/10/2025
Procura
Jakob Hilber
since 6/10/2025
Procura
Johann Seidl
since 2/5/2004
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Seidl Confiserie GmbHSelf-held cycle
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

93176 Beratzhausen
€481,995
84.63%

Holdings

NameOwnership
100.00%
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Seidl Confiserie GmbH

Laaber

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.119.084,67 3.322.224,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 46.772,00 101.952,00
II. Sachanlagen 3.048.562,67 3.220.022,67
III. Finanzanlagen 23.750,00 250,00
B. Umlaufvermögen 3.285.380,00 3.508.976,41
I. Vorräte 981.957,15 975.143,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.987.994,33 753.902,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 315.428,52 1.779.929,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.600,55 11.800,00
Summe Aktiva 6.427.065,22 6.843.001,08

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.989.978,07 3.859.062,55
I. Gezeichnetes Kapital 569.532,00 569.532,00
II. Gewinnvortrag 2.864.530,55 2.828.019,36
III. Jahresüberschuss 555.915,52 461.511,19
B. Rückstellungen 960.857,57 1.174.200,61
C. Verbindlichkeiten 1.476.229,58 1.809.737,92
Summe Passiva 6.427.065,22 6.843.001,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften, der geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Zugänge zu geringwertigen Wirtschaftsgütern werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Warenwurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständewurden grundsätzlich zum Nominalwert unter Abzug angemessener Wertberichtigung angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionensind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die ausstehenden nicht eingeforderten Einlagen wurden nach § 272 BilMoG offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 208.963,22 0,00 213.946,69 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 1.779.031,11 0,00 539.956,26 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Personalkosten, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie Aufbewahrungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.100.88,05 181.598,30 43.569,70
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. 67.170,64 67.170,64 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 308.170,89 308.170,89
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.398.750,01 297.61,96 429.302,36
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. 200.490,33 200.490,33 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 210.497,58 210.497,58 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Johann Seidl.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Laaber, den 07. Januar 2025

Gez. Johann Seidl, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.1.2025.

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