Vermeiren Deutschland GmbH
Same addressManufacture of bicycles and invalid carriages
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Irene Weber since 3/5/2021 | Procura |
Alexander Bernt since 1/8/2016 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Company ownership and partner structure
Data for minority natural-person shareholders is only accessible to registered users.
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Bernt Messtechnik GmbHDüsseldorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bewertung der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung, soweit abnutzbar. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten - Ausleihungen zum Nennwert - sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt, allerdings nur bei dauernder Wertminderung. Die unfertigen Arbeiten, Vorräte sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für die nicht einzeln wertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1% des Forderungsbetrags ohne Umsatzsteuer gebildet. Uneinbringliche Forderungen, die im Vorjahr einzeln wertberichtigt waren, wurden als Forderungsverlust erfasst. Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind grundsätzlich mit den Nominalwerten angesetzt. Auf fremde Währung lautende Bankguthaben sind mit dem mittleren Umrechnungskurs am Bilanzstichtag angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Zahlungen bis zum Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Das nach § 246 Abs2 Satz 2 HGB zu verrechnende Deckungsvermögen ist mit seinem beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 127.128,00 EUR. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr sowie das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Zahlungen bis zum Bilanzstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Angaben zur Bilanz Pensionsrückstellungen Bei den Rückstellungen für Altersvorsorgeverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 1.983 EUR (Vj. 9.566 EUR). Dieser Betrag ist für die Ausschüttung gesperrt. Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
Sonstige Angaben
sonstige BerichtsbestandteileUnterschrift der Geschäftsführung
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