Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 18718
Previous
SANS Sandwichbar GmbH
Registered
9/10/1997
Industry
Retail sale of other foodAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsOther retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Verkauf und der Einkauf von Esswaren und Getränken aller Art, insbesondere Sandwiches, und alle damit verbundenen Geschäfte, die der Vorbereitung, Durchführung und Unterstützung des Hauptgewerbes unmittelbar oder mittelbar dienen, ferner die Herstellung von Esswaren, insbesondere die Herstellung von Sandwiches aller Art, wobei die Erstellung von Theken, Kiosken und anderen Einrichtungen zum Verkauf der Esswaren und Getränke dazugehören; ferner Vergabe von Lizenzen im Hinblick auf den vorstehenden Gegenstand.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Franco Paolisso
since 8/24/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
28.00%
28.00%
F***** P*******
14.50%

Unresolved chains (1)

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

7-87 Holding UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€16,875
25.00%
F***** P*******
€9,788
14.50%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

San ́s GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

(Vorjahr zum Vergleich)

AKTIVSEITE

31. Dez. 2022 31. Dez. 2021
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 111.811,50 111.279,00
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 65.171,06 40.923,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 165.570,51 73.564,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93.189,54 148.550,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.136,10 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 284.504,86 423.256,90
745.433,57 797.624,45

PASSIVSEITE

31. Dez. 2022 31. Dez. 2021
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 67.500,00 67.500,00
II. Kapitalrücklage 36.500,00 36.500,00
III. Verlustvortrag (527.256,90) (652.640,28)
IV. Jahresüberschuss 138.752,04 125.383,38
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 284.504,86 423.256,90
0,00 0,00
B. Rückstellungen 137.100,00 40.400,00
C. Verbindlichkeiten 608.333,57 757.224,45
745.433,57 797.624,45

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2022

(§ 284 ff. HGB)

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Das Unternehmen führt die Firma "San's GmbH" und hat seinen Sitz in Stuttgart. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 18718 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten worden.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt unter Anwendung des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert sich in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 1 und 2 HGB).

Im Vorjahr wurde unterjährig ein zusätzlicher Geschäftsbereich hinzuerworben. Die Vorjahresbeträge im Jahresabschluss sind diesbezüglich nur eingeschränkt vergleichbar.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist mit Anschaffungs- einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen. Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zum Ansatz.

Geringwertige Anlagegüter im Einzelanschaffungspreis bis EUR 250,00 werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20% linear abgeschrieben wird.

2. Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten

a) Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten inklusive Anschaffungsnebenkosten. In den Fällen, in denen der Tageswert am Bilanzstichtag niedriger ist, kommt dieser Wert zum Ansatz.

b) Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

c) Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag werden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, aktivisch als Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind der Höhe nach so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen wird.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausschließlich kurzfristiger Natur.

2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung hat der Mehrheitsgesellschafter einen Rangrücktritt bzw. einen Forderungsverzicht in Höhe von insgesamt TEUR 285 erklärt. Von einer Überschuldung i.S.d. § 19 InsO wird aufgrund des Rangrücktritts in Verbindung mit der Einschätzung der Geschäftsführung, dass die Fortführung der Gesellschaft überwiegend wahrscheinlich ist, nicht ausgegangen.

3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 67.500,00.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind - wie bereits im Vorjahr - ausschließlich kurzfristiger Natur.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 432.395,85 (im Vorjahr EUR 568.467,63) enthalten.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von TEUR 89.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 49 Mitarbeiter.

2. Unterzeichnung des Jahresabschlusses (§ 245 HGB)

 

Stuttgart, den 28. Dezember 2023

Franco Paolisso, Geschäftsführer

Der vollständige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde in der Gesellschafterversammlung am 29. Dezember festgestellt.

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