D-Tech GmbHLiquidated

90513 Zirndorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 10074
Previous
DEMO Trade GmbH
Registered
2/14/2005
Industry
Wholesale of audio and video equipmentAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Der An- und Verkauf sowie der Im- und Export von neuen und gebrauchten EDV-Geräten und EDV-Zubehör sowie sonstigen elektronischen Geräten.

History

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Management

NameRole
Mohamed Azad
since 2/25/2008
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€23,750
95.00%

Financial Report

DEMO TRADE GmbH

Zirndorf

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 0,00
I. Sachanlagen 1,00 0,00
B. Umlaufvermögen 11.326,73 9.187,52
I. Vorräte 5.214,63 7.542,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 147,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.112,10 1.497,91
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.173,57 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.501,30 9.187,52

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 7.400,73
I. gezeichnetes Kapital 12.500,00 13.500,00
II. Verlustvortrag 6.099,27 0,00
III. Jahresfehlbetrag 10.574,30 6.099,27
B. Rückstellungen 1.700,00 700,00
C. Verbindlichkeiten 13.801,30 1.086,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.501,30 9.187,52

Anhang

DEMO Trade GmbH
An- und Verkauf von neuen und gebrauchten
EDV-Geräten und EDV Zubehör
 
Anhang zum Abschluß auf den 31.12.2006
 

 
I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

 
Gliederung
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.
 
Allgemeine Erläuterungen
sind nicht veranlasst.

 

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Bilanzierungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB erstellt, wobei die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung fanden.
 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 ff HGB unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesell-schaften, § 268 ff HGB, erstellt.

 
Im einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

 
Sachanlagen
Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und der steuerlichen Bestimmungen festgelegt. Sie wurden nach der linearen Methode vorgenommen.
Geringwertige Anlagegüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
 
Finanzanlagen
wurden zu den Anschaffungskosten bewertet.
 
Vorratsvermögen
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Abwertungen auf einen niedrigeren Börsen- oder Marktpreis oder einen anderen niedrigeren Wert, der den Gegenständen zum Abschlussstichtag beizulegen wäre, sowie Abschläge für defekte, ungängige oder technisch veraltete Vorräte nicht erforderlich.

 
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, flüssige Mittel
sind mit dem Nennwert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.
 
Das gezeichnete Kapital
ist zum Nennwert angesetzt.

 
Rückstellungen
wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert.

 
Verbindlichkeiten und Sonstige Verbindlichkeiten
sind mit ihrem Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

 

 
III. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten in der Bilanz
 
Anlagevermögen
Die Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens ist aus der Anlage zur Bilanz zu ersehen.
 
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen am Bilanzstichtag nicht.

 
Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen
bestanden nicht

 
Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,00. Es ist zur Hälfte eingezahlt.
 
Jahresüberschuss und Gewinnvortrag
Das Jahresergebnis in Höhe von EUR xxx des Jahres 2006 wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem bestehenden Vortrag in Höhe von Euro - 6.099,27 verrechnet.
 
Rückstellungen
 
Steuerrückstellungen
Steuerrückstellungen waren nicht veranlasst
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:
EUR 1.700,00 für Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses.

 
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00.
Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht.
 

 
IV. Ergänzende Angaben

 
Angaben zu Leitungsorganen
Die Geschäftsführung und Vertretung oblag im Berichtsjahr Herrn Azad Ismail, Zirndorf. Er vertritt die Gesellschaft alleine und war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 
Der Geschäftsführer hat keine Vorschüsse oder Kredite von der Gesellschaft erhalten.

 
Arbeitnehmer

 
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt:
 

davon 1 Geschäftsführer

davon 0 gewerblich

davon 0 kaufmännisch

 

 
Nürnberg, den 21. Dezember 2007

 

 

 

 

 
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A. Ismail, Geschäftsführer

 

 
G:/text/demo trade gmbh/2006/anhang 2006 el. BA.doc

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 13.801,30 EUR.

20.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.086,79 EUR.

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