Ro-sh GmbHLiquidated

49377 Vechta, DEU

Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 21185
Registered
6/2/2008
Industry
Operation of gambling dens and slot machinesOperation of rides, games and shows by traveling showmenPublishing of video games
Purpose
Das Aufstellen von Geldspielgeräten und Unterhaltungsautomaten sowie das Betreiben von Spielhallen.

History

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Management

NameRole
Boris Kosba
since 4/7/2009
Managing Director

Financial Report

Ro-sh GmbH

Nauen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 15.419,00 30.317,00
I. Sachanlagen 15.419,00 30.317,00
B. Umlaufvermögen 100.510,89 107.422,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.590,37 16.590,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.920,52 90.832,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.902,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.399,67 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.231,56 137.739,75

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 1.119,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 23.880,03 24.426,57
III. Jahresfehlbetrag 13.519,64 -546,54
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.399,67 0,00
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 135.231,56 135.619,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 135.231,56 135.619,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.231,56 137.739,75

Anhang


ZUM JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015
 
1. A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 der Ro-sh GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2015 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB genannten Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Bei der Aufstellung der Bilanz wurden gemäß § 274a HGB die größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wurde in Ausübung des Wahlrechtes gemäß § 264 HGB, nicht aufgestellt. Die Wahlrechte zum Inhalt des Anhangs gemäß § 288 HGB, sowie zum Umfang der Offenlegung gemäß § 326 HGB wurden ausgeübt.

1. B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

 Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der gewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Für die Wirtschaftsgüter, die einer außergewöhnlichen Nutzung unterliegen (Leihgeräte) wurde eine Abschreibung für außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Abnutzung vorgenommen.

Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) die im Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 angeschafft wurden, wurden voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen. Für die im Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Wert größer 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel Gewinn mindernd aufgelöst wird.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelsware wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 HGB abgezinst.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von 12.399,67 € wird durch Darlehen kompensiert , für die Rangrücktrittserklärungen abgegeben wurden

C. Sonstige Angaben

Abschreibungen

Über die Höhe der Abschreibungen gibt der Brutto-Anlagespiegel Auskunft.

Die Normalabschreibung des Geschäftsjahres beträgt 16.110,05 Euro.

Angaben über die Geschäftsführung

Als allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr bestellt: Herr Boris Kosba, Kaufmann

1. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz

Gegenüber dem Gesellschafter Herrn Kosba bestehen folgende Verbindlichkeiten: 106.132,85 € mit einer Laufzeit von bis zu 5.Jahren.

Ergebnisverwendungsbeschluss

Am 01.Mai 2017 wurde folgende Ergebnisverwendung beschlossen: Der gesamte Jahresverlust  des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von 13.519,64 € wird auf neue Rechnung   vorgetragen

Feststellung des Jahresabschlusses und Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, den  01.Mai 2017

gezeichnet Boris Kosba

(Geschäftsführer)

Sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.05.2017 festgestellt.

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