Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 732994
Registered
3/2/2010
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Betrieb von Kindertagesstätten, Kinderkrippen und Kindergärten sowie Beratungsleistungen im Kinderbetreuungssektor, der An- und Verkauf von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen sowie die An- und Vermietung von Gewerbe- bzw. Büroraum

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gregor M. Rothgangel
since 3/2/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

70190 Stuttgart
€15,000
60.00%
70190 Stuttgart
€10,000
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kindervilla GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 233.482,36 268.620,36
I. Sachanlagen 119.994,00 155.132,00
II. Finanzanlagen 113.488,36 113.488,36
B. Umlaufvermögen 354.032,89 355.734,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.908,42 31.125,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 276.124,47 324.608,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 464,10 412,98
Aktiva 587.979,35 624.767,55

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 117.188,28 88.171,14
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 63.171,14 78.046,40
III. Jahresüberschuss 29.017,14 -14.875,26
B. Rückstellungen 5.748,00 8.000,00
C. Verbindlichkeiten 222.648,07 308.461,41
D. Rechnungsabgrenzungsposten 242.395,00 220.135,00
Passiva 587.979,35 624.767,55

Anhang

A.  A llgemeine Angaben zum Unternehmen
Die Kindervilla GmbH hat ihren Sitz in Stuttgart. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HR B 732994 eingetragen.  Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkosten­verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Soweit Angaben nach dem Handelsgesetzbuch wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, so werden diese im Anhang ausgegeben.

B.  Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegen-stände und Schulden  sind einzeln bewertet worden.
Es ist vorsichtig bewertet worden,  namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und
Verluste, die bis zum  Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem  Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt  geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden,
wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind  unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.
Die Abschreibungen wurden planmäßig linear nach der voraussichtlichen  Nutzungsdauer vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegütern wurde auf Zugänge die zeitanteilige Abschreibung berechnet.
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.
Die Bewertung von Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zu Anschaffungskosten, bezogen auf den jeweiligen Gesamtbetrag unter Berücksichtigung zeitanteiliger Auflösung.
Die sonstigen Rückstellungenberücksichtigen alle erkennbaren Risiken und  ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer  Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.  Angaben zur Bilanz
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 62.880,63 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).
Forderungen gegenüber Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 5.859,79 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 72.303,32 EUR (Vorjahr 72.303,32 EUR).
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 46.989,29 EUR (Vorjahr 67.508,29 EUR).
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 222.648,07 EUR (Vorjahr 308.461,41 EUR), davon aus Steuern 9.772,91 EUR (Vorjahr 17.719,53 EUR).

D.  Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 36 (Vorjahr 37) Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Stuttgart, den 22.07.2024

gez. Gregor M. Rothgangel


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.08.2024 festgestellt.

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