Integrale
Wohnbau GmbH
Raubling
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
540,00 |
848,00 |
| I.
Sachanlagen |
540,00 |
848,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.043.145,86 |
1.021.098,06 |
| I.
Vorräte |
983.014,13 |
958.264,13 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
48.283,86 |
56.131,22 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
39.122,33 |
45.766,69 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
11.847,87 |
6.702,71 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
99,60 |
99,60 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
57.680,86 |
41.775,94 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.101.466,32 |
1.063.821,60 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
102.258,38 |
102.258,38 |
| II.
Verlustvortrag |
144.034,32 |
143.369,56 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
15.904,92 |
664,76 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
57.680,86 |
41.775,94 |
| B.
Rückstellungen |
7.880,00 |
2.380,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.093.586,32 |
1.061.441,60 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1.067.586,32 |
1.037.941,60 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.101.466,32 |
1.063.821,60 |
Anhang
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Abschreibung des in den Vorjahren für
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 EUR aber nicht
mehr als 1.000,00 EUR gebildeten Sammelpostens wurde aus
Vereinfachungsgründen beibehalten.
Die Vorräte beinhalten die Baugrundstücke
der Gesellschaft sowie die darauf entfallenden
Planungskosten. Sie wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken:
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde
Verbindlichkeiten: 530.000,00 EUR
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den
Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Als Gründe hierfür sind zu nennen: Die
Verbindlichkeiten sind noch nicht fällig.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Johann Langebner, ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Raubling, 27.08.2013
Johann Langebner
(Geschäftsführer)
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 1.066.548,52 EUR.
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 1.037.941,60 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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