Epix Media AktiengesellschaftLiquidated

10245 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 103110
Registered
8/4/2006
Industry
Motion picture, video and television programme distribution activitiesTelevision programming, broadcasting and video distribution activitiesOther motion picture, video and television programme production activities
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Film- und Fernsehproduktionen sowie die Beratung von Unternehmen, insbesondere in der Film- und Fernsehbranche.

History

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Management

NameRole
Marc Lammers
since 8/4/2006
Board Member

Financial Report

Epix Media Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 231.642,36 293.420,36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 228.094,36 288.137,36
II. Sachanlagen 3.548,00 5.283,00
B. Umlaufvermögen 122.021,34 123.675,61
I. Vorräte 32.277,28 46.933,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.458,99 53.965,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 36.356,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.285,07 22.776,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 211,81 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 353.875,51 417.095,97

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 18.923,43 40.281,50
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 10.000,00 10.000,00
III. Verlustvortrag 4.319,11 -30.434,50
IV. Jahresfehlbetrag 36.757,46 50.153,00
B. Rückstellungen 125.757,52 92.992,89
C. Verbindlichkeiten 209.194,56 283.821,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 204.194,56 276.058,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 353.875,51 417.095,97

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Epix Media AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Pensionsverpflichtungen lagen nicht vor.

Steuerrückstellungen waren für 2011 aufgrund des Verlustes nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Marc Lammers
Geschäftsführer
 


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Dr. Helmut Lammers
 
 
Heide Lammers
 
 
Katja Lammers
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung
  
Ort, Datum

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2013 festgestellt.

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